
老師,2017年會(huì)計(jì)在交接的時(shí)候,把應(yīng)付賬款的期初余額28890誤記成28896,中間有6元的誤差,我該怎么調(diào)整?
答: 您使用的是記賬軟件還是手工帳?
余額表中,會(huì)計(jì)做的帳應(yīng)付賬款在貸方余額是正數(shù),在快帳里面余額表顯示借方余額負(fù)數(shù),金額是一樣的,怎樣能把快帳里面的調(diào)整一下,和會(huì)計(jì)的一樣?
答: 這個(gè)不用調(diào)整,你貸方負(fù)數(shù)就是借方正數(shù),若真的需要調(diào)整的話就在快賬群里咨詢快賬老師!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)預(yù)付賬款科目余額在借方,怎么調(diào)整到應(yīng)付賬款科目
答: 不用調(diào)整,在借方就代表應(yīng)付。

