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空中繁星
于2017-07-10 17:29 發(fā)布 ??2188次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-07-10 17:30
可以重分類,借:預付賬款貸:應付賬款
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公司支付了一筆款,但是對方?jīng)]有開票,現(xiàn)在應付賬款有借方余額要如何調整
答: 掛著就可以,后續(xù)取得發(fā)票就沖掉這個
應付賬款貸方有余額怎么調整
答: 你好,你們欠別人的錢的吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我方應付賬款進貨時把小數(shù)加上了,但是我方給對方付款卻按整數(shù)付款的,現(xiàn)在應付賬款按整數(shù)付清,但是現(xiàn)在貸方余額120元,我該怎么做調整?
答: 您好!借應付賬款 貸營業(yè)外收入120
老師好!請問企業(yè)要注銷了,但是應付賬款貸方有余額,應該如何調整?謝謝!
討論
請問一下老師,期末余額,應付賬款為負數(shù),需要做調整嗎
應付賬款年初余額比上午年末余額多,怎樣調整
麻煩問下,應付賬款期末余額是負數(shù),怎么調整啊
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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