
我方應(yīng)付賬款進貨時把小數(shù)加上了,但是我方給對方付款卻按整數(shù)付款的,現(xiàn)在應(yīng)付賬款按整數(shù)付清,但是現(xiàn)在貸方余額120元,我該怎么做調(diào)整?
答: 您好!借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入120
麻煩問下,應(yīng)付賬款期末余額是負數(shù),怎么調(diào)整啊
答: 可以重分類,借:預(yù)付賬款貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問一下大家,應(yīng)付賬款起初余額方向填錯了,中途已經(jīng)做了幾個月賬了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
答: 您好,那您期初資產(chǎn)負債表是否平?


汀蘭若芷 追問
2018-05-22 14:09
宋生老師 解答
2018-05-22 14:11
汀蘭若芷 追問
2018-05-22 14:14
宋生老師 解答
2018-05-22 14:15