亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

本年的應(yīng)進(jìn)入固定資產(chǎn)科目的 ,錯(cuò)入了管理費(fèi)用,需要調(diào)整,借:固定資產(chǎn) 貸:本年利潤(rùn) 對(duì)不對(duì)
2/537
2022-01-06
那就是 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用等科目?
3/825
2016-10-19
老師支付電費(fèi)時(shí)沒(méi)票,收到票發(fā)票這么做,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就完事啦?還是紅沖之前的重做個(gè)憑證好?
1/717
2019-11-28
老師您好,公司負(fù)擔(dān)部分的社保也應(yīng)該算在管理費(fèi)用工資薪酬對(duì)嗎?如果員工工資6000單位承擔(dān)的社保2000那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是借本年利潤(rùn)8000 貸管理費(fèi)用工資6000管理費(fèi)用 社保2000對(duì)嗎
1/901
2019-09-05
借 本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用是什么意思
6/5468
2019-12-24
請(qǐng)問(wèn)老師,公司前期沒(méi)有收入,對(duì)公銀行里面也沒(méi)有存款,支出是直接老板現(xiàn)金支付的,我需要做實(shí)收資本,借現(xiàn)金,貸,實(shí)收資本嗎?還是直接借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金呢?第二種做法現(xiàn)金是負(fù)的,應(yīng)怎么做呢
3/802
2016-09-29
為什么要把股份支付,20×7年12月31日,甲公司確認(rèn)股份支付費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理如下: 借:管理費(fèi)用 4 500 (1 000×9×1/2) 貸:資本公積——其他資本公積 4 500 ,就是按照授予日的公允價(jià)值,確認(rèn)費(fèi)用,同時(shí)確認(rèn)資本公積呢?
2/423
2023-05-24
集團(tuán)下兩個(gè)幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒(méi)有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來(lái)這個(gè)科目。
5/1205
2021-10-12
借;本年利潤(rùn) 360 貸;管理費(fèi)用 360 ,這個(gè)借貸方合計(jì)數(shù)才是360嗎
4/528
2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務(wù)收到工本費(fèi)及手續(xù)費(fèi) 是記管理費(fèi)用里面的什么明細(xì)
3/897
2016-10-13
老師我想問(wèn)一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問(wèn)題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費(fèi)和其他資本公積8 修改后 管理費(fèi)用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因?yàn)榈谌谇靶薷乃缘谌跒?2+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個(gè)情景 老師我想問(wèn)一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問(wèn)題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費(fèi)為(100-60)/4=10 第三為管理費(fèi)10+(10-8)+(10-8)=14
1/789
2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計(jì)入管理費(fèi)用嗎?那加上符合資本化條件,又計(jì)入哪個(gè)科目呢?
1/1774
2017-12-17
合并報(bào)表的問(wèn)題 問(wèn)題1 貸固定資產(chǎn)-原價(jià)200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬(wàn) 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費(fèi)用15呢? 是因?yàn)樘撛龅?00萬(wàn)增加了折舊所以要沖掉嗎? 問(wèn)題2 為什么站在合并報(bào)表角度,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應(yīng)該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個(gè)說(shuō)固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價(jià)值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個(gè)畫市場(chǎng)價(jià)1000 你把我收了我當(dāng)然把我賬面調(diào)到市場(chǎng)價(jià)也就是1000賣啊 他這個(gè)怎么還是用賬面800
2/1254
2020-09-21
老師,我們應(yīng)該放長(zhǎng)攤的費(fèi)用,錯(cuò)誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來(lái),調(diào)到長(zhǎng)攤,這個(gè)要怎么處理呢?
1/584
2018-05-25
3月報(bào)表管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)多了1000,在4月份做賬時(shí)管理費(fèi)用少做1000。為什么月底出報(bào)表時(shí)管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)報(bào)表數(shù)據(jù)還是不對(duì)?反而比賬上少了2300
3/590
2021-05-06
沒(méi)開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費(fèi)都可以記在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里嗎
2/922
2016-12-29
我們公司沒(méi)有收入,但有管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后,本年利潤(rùn)是不是要用紅筆填寫
1/1210
2019-10-18
老師好 總賬 管理費(fèi)用的本年累計(jì) 是本月合計(jì)加上上個(gè)月合計(jì)嘛
1/1640
2019-10-26
本年利潤(rùn)里管理費(fèi)用能不能匯總寫一個(gè)數(shù),還是必須分項(xiàng)寫
1/686
2015-12-24
在登記總分類帳時(shí),例如管理費(fèi)用期初余額為0一月本月合計(jì)借方1200貸方1200余額0本年累計(jì):借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費(fèi)用借方4000貸方4000余額0那如何登記計(jì)算本年累計(jì)呢?
1/1939
2017-10-06