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老師好請教個問題:就是小規(guī)模納稅增值稅申報表,沒有未開票收入那一欄目,那表應(yīng)該怎么填呢,比如6月銷售,7月才開票,然后報稅會提示這個,
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2021-07-22
老師請問小規(guī)模增值稅申報流程
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2023-03-01
上個月報的7月的增值稅申報表,附表一合計銷項11121.13,到主表這里怎么變成了11121.49了?現(xiàn)在怎么更正?我打開更正申報在表里面重置,刷新后還是沒有改變,請問怎么弄?
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2022-09-16
增值稅申報表中即征即退的收入高多,進項少可以嗎?然后導(dǎo)致稅負(fù)很高,我們只要交3個點,所以這邊的進項很少,其他交的都可以退,這樣有影響嗎
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2022-05-24
減免增值稅,是依據(jù)什么做的
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2021-05-31
老師,我們現(xiàn)在要預(yù)售商品房,整體還沒有完工,所以我還沒有把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品。那業(yè)主要開增值稅發(fā)票去銀行辦按揭。我想請教以下的問題 1、我是不是現(xiàn)在要把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)成本,因后期還有開發(fā)成本,目前這個開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品的金額是依據(jù)我?guī)ど犀F(xiàn)在開發(fā)成本的余額來轉(zhuǎn)嗎? 2、開發(fā)產(chǎn)品的科目,我是不是要錄入相關(guān)的房號呢?
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2022-11-09
本季度小規(guī)模增值稅申報時,跳出錯誤信息“B44減稅項目期初余額必須等于上期期末余額3182.45 這是什么情況?
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2022-07-10
小規(guī)模增值稅申報附列資料是什么情況下需要填寫
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2021-04-08
老師 請問下小規(guī)模增值稅減免政策普票3個點減免至1%,專票也適用嗎?
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2022-12-28
小規(guī)模增值稅減免政策是到2022年12月31嗎
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2021-10-23
老師,普票開票11366.34,無票收入40412.42合計51778.76元,增值稅申報表填列正確嗎,如下圖
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2023-07-12
課上不是說不超過500萬減免增值稅的嗎
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2017-03-01
增值稅申報表期末未繳稅額負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 會計分錄怎么寫啊
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2021-02-25
增值稅申報表表二填在未開票收入是負(fù)數(shù)的有影響嗎
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2024-01-09
老師,小規(guī)模8月紅沖一份6月開的藍(lán)字專用發(fā)票,不含稅是18000元,8月改開成普票不含稅18000,現(xiàn)在增值稅申報表怎么填寫
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2023-10-08
以前已做無票收入申報,今年一月補開了發(fā)票,在今年申報時,增值稅申報表,附列資料一,未開具發(fā)票欄塡寫負(fù)數(shù),驗證通不過,提示:未開具發(fā)票欄不能為負(fù)值。請問應(yīng)怎樣申報,謝謝! 以前年底都可塡寫負(fù)值的 怎樣開通 呀,以前年度都能正常申報,今年不行了
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2022-02-24
老師,為什么增值稅認(rèn)證結(jié)果通知書跟增值稅申報表上的數(shù)據(jù)會有差額呢
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2021-01-22
老師,增值稅申報表能否做廢
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2022-04-08
請問,我司4月已經(jīng)申報報增值稅640457.02,可是我申請了緩繳,所以只交了320228.51,請問這個增值稅主表里,因為30欄和27欄的320228.51的存在使得增值稅主表里32欄和33欄都比以往推過來的累計數(shù)少320228.51,這個不用管這個變化直接申報可以嗎?就是上傳圖片那個樣子,我以往分析增值稅申報表上都是上期的增值稅主表的32欄加上本期的24欄就是本期增值稅主表的32欄。這下32欄比以往少了320228.51,這該怎么辦呢,這個申報表報到這兒可以直接提交嗎?
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2022-06-07
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅3%減按1%納稅,開票是開1%的票,確認(rèn)收入也是按1%計提增值稅是嗎
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2023-01-30
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