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購(gòu)買方的增值稅專用發(fā)票,可以當(dāng)月抵扣嗎
1/845
2019-12-12
請(qǐng)問增值稅普通發(fā)票稅率多少?可以抵扣嗎
1/1703
2016-03-25
追問:那報(bào)關(guān)進(jìn)口的增值稅可以正常抵扣嗎?
1/765
2019-06-21
進(jìn)口的增值稅是先交后面可以抵扣的對(duì)吧
3/1297
2021-05-20
中國(guó)聯(lián)通公司收到增值稅專票可以抵扣嗎
1/1776
2019-02-25
購(gòu)買二手車發(fā)票可以抵扣多少增值稅,13%嗎?
1/2600
2020-12-23
老師,免稅苗木可以抵扣增值稅么?幾個(gè)點(diǎn)呀
1/1446
2020-11-20
老師,請(qǐng)問增值稅普通發(fā)票哪些可以抵扣呀
1/828
2020-06-28
以前我們公司每個(gè)月平均繳納增值稅一萬五左右 17年1月份有留抵稅 這個(gè)月因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣 減去扣抵的都要要繳納五萬多的稅 這樣子不平衡 一會(huì)不交稅 一會(huì)又繳納好幾萬 會(huì)不會(huì)有什么影響???
2/829
2017-02-27
每個(gè)月末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購(gòu)買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
1/1232
2020-04-16
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)稅,在沒有抵扣前入賬是的科目是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。還是寫應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅,如果月底扣了部分還有一部分沒有抵扣,要怎么做分錄,如果全部抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要怎么做會(huì)計(jì)處理
2/760
2024-05-08
營(yíng)改增后 醫(yī)院也需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
2/3083
2016-06-27
#提問#未開票收入的銷項(xiàng)稅能用進(jìn)項(xiàng)抵稅嗎?另外上月有申報(bào)運(yùn)輸票進(jìn)項(xiàng)稅,我這期需要繼續(xù)申報(bào)上一期未抵扣部分嗎?
3/1017
2019-12-13
請(qǐng)問下,你知道購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)分兩年抵扣,分錄怎么寫嗎?:固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 貸銀行存款 抵扣剩余部分時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 是這樣嗎
1/870
2016-08-01
對(duì)外付匯代扣代繳增值稅期限多久
1/2013
2023-02-20
公司逾期沒有報(bào)稅需要去稅務(wù)局報(bào)稅,需要拿什么東西去呀?這個(gè)月是零申報(bào)
1/1733
2017-01-18
小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)收款26萬,當(dāng)期確認(rèn)收入7萬,開票5萬,如何申報(bào)增值稅
1/1133
2019-10-24
就是9月份領(lǐng)購(gòu)了一個(gè)金稅盤,航天開的發(fā)票是電子普票,說是可以全額抵扣的,會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào)要如何做?
1/665
2018-10-11
老師你好!建筑公司 建筑項(xiàng)目為3%稅點(diǎn)的 老項(xiàng)目 因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束 已給甲方開發(fā)票 但是 成本分包發(fā)票下個(gè)月能取得 簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收 抵扣,我這個(gè)月分包發(fā)票沒來的增值稅抵扣稅款先繳納 下個(gè)月分包發(fā)票來是不是可以申請(qǐng)退稅 ,或者 下個(gè)月的分包發(fā)票來抵扣增值稅稅款 抵扣到別的B項(xiàng)目上。
1/1107
2018-10-24
老師好!我上個(gè)月提交了“適用加計(jì)抵減政策的生明”,銷售額計(jì)算期是18年5月—19年4月,稅局說上月提交這月享受,我這個(gè)月增值稅申報(bào)是不是要填寫增值稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)?
1/1185
2019-06-03