老師,企業(yè)用于質(zhì)檢部的費用。通過什么科目來核算呢?
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2021-10-20
老師向你請教一個問題我現(xiàn)在付了一筆費用,沒有發(fā)票,我就先進(jìn)費用,到匯算時要調(diào)出來是什么意思。[愉快]
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2019-09-04
租賃的費用現(xiàn)值怎么計算
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2021-10-09
員工工作受傷 給員工的受傷補貼計算入什么費用
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2020-07-09
新能源充電樁收入及費用如何核算?
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2019-06-19
某運輸企業(yè)本月客車行駛 120 千公里,車裝輪胎 6 條,貨車行駛 100 千公里,車裝輪胎 6 條,客車報廢輪胎兩條,超駛 20 千公里,客車輪胎費用攤提率為 8 元/千公里,貨車輪胎攤費用提率為 8 元/千公里;計算本月輪胎攤提費用。
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2022-06-06
怎樣計算費用占收入的多少?
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2017-10-24
在制造類企業(yè)中,工單的作用是什么?是成本核算用到的嗎?
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2016-12-20
商務(wù)洽談產(chǎn)生的費用應(yīng)該怎么核算
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2018-08-11
清算的時候有欠款的情況怎么辦
我不太明白,清算的用途是什么
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2016-10-18
老師,我想請問下,如果我們有10個車間,每個車間的費用都是獨立核算的,這樣的話我是不是要建10盤賬啊
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2020-07-10
公司辦理POS機,產(chǎn)生了一筆待清算間聯(lián)商戶消費款戶的費用是如何產(chǎn)生的呢
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2017-08-07
甲公司2018年的年初未分配利潤為1000萬元。甲公司2016年度取得主營業(yè)務(wù)
收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬
元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加200
萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務(wù)費用100萬元,資產(chǎn)減值損失2
00萬元,公允價值變動損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元,所得稅費用520萬
元。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公
積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元
要求:
(1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會計處理。(金額以
萬元為單位)
(2)計算甲公司2018年年末的未分配利潤
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2021-11-14
1)銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為
3 160萬元。
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用
為 100 萬元。
(3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率
征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項
稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。
(4)購進(jìn)原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元,稅款 18 萬元。
注意:城市維護建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校
應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品
一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求:(1) 計算甲化妝品
生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額;
(3) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售
高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
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2022-10-22
算成本的時候,按照增票的銷售明細(xì)算成本的時候,漏算了一張增票銷售明細(xì),因為涉及到跨年,這個有什么影響?下個月怎么補救?
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2018-01-18
現(xiàn)在銷售部要求我測算一個產(chǎn)品的成本,給他們銷售報價參考,我要不要把所得稅也算進(jìn)去?如果要算進(jìn)去,這個比率怎么取數(shù)?
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2018-01-12
第12題
某企業(yè)每月A產(chǎn)品固定制造費用4000元,固定銷售費用1000元,固定管理費用10000元。單位變動制造成本10元,單位變動銷售費用2元,單位變動管理費用2元。該企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,單價20元,所得稅稅率為25%,如果保證本年不虧損,則至少應(yīng)銷售( )件A產(chǎn)品。
A.
17500
B.
30000
C.
30750
D.
10875
怎么計算
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2021-09-01
老師您好,我公司是做電商的,有許多無票收入,我核算無票收入的稅額是按照每天訂單的含稅銷售額/1.13*0.13計算加總,如果再用整個月的含稅銷售額/1.13*0.13來計算核對,兩者稅額總是相差幾分錢的尾差,這個怎么處理呢?稅務(wù)一般要求無票收入的銷售額和銷項稅額是怎么計算分配的?如果少幾分錢稅不行吧?
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2019-06-05
企業(yè)清算出售自用轎車,電子設(shè)備等固定資產(chǎn),稅率是2%,這部分稅不免吧?可以自行開發(fā)票嗎?
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2019-05-20
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