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老師,6.20收到的銷售運費專票,7.28號做的銷售費用支出。那這張發(fā)票需要什么時候去認(rèn)證
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2021-07-29
銷售費用和經(jīng)營費用,我們現(xiàn)在一般用哪個科目?
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2016-08-28
第四個問題,這個第11題解析看不明白,當(dāng)期服務(wù)成本怎么成了銷售費用?還有就是設(shè)定受益計劃凈負(fù)債的利息費用。是不是就是凈負(fù)債的利息凈額?如果是,那么不是應(yīng)該先求出設(shè)定受益計劃凈負(fù)債嗎?然后乘以折現(xiàn)率算出設(shè)定受益計劃的凈負(fù)債的利息凈額嗎?這里的解析用上一題求出來的設(shè)定受益計劃負(fù)債現(xiàn)值,乘以折現(xiàn)率,不是應(yīng)該先減去設(shè)定受益計劃資產(chǎn)公允價值,后再乘以折現(xiàn)率嗎?還是這里我對設(shè)定受益計劃凈負(fù)債和設(shè)定受益義務(wù)現(xiàn)值有誤解?
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2019-08-23
公司買了幾臺手機,給銷售人員用于業(yè)務(wù)使用。收到專用發(fā)票,是否能抵扣。這個費用是屬于銷售費用那一個明細(xì)呢?
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2020-01-13
報銷招待客戶的餐費屬于企業(yè)一種日常費用開銷,應(yīng)確認(rèn)為當(dāng)期損益,由于此費用是銷售部門產(chǎn)生,因此銷售費用增加就是借銷售費用 如果是其他部門招待的客戶,那借什么啊?
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2016-11-14
老師我想請問一下,公示年報里面的外商投資經(jīng)驗情況里有填寫營業(yè)費用,我們現(xiàn)在沒有營業(yè)費用,是不填呢,還是要填寫銷售費用?
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2020-05-08
老師請教個問題,我單位收購玉米,收購的玉米都是潮糧水分不等,當(dāng)時結(jié)算時是折成14個水分的干糧結(jié)算的,后又進(jìn)行了烘干入庫,然后出庫銷售的,因結(jié)算時是按干糧結(jié)算入賬的,那這些玉米的烘干費我就在銷售費用科目列支的對嗎?可以計入這部分玉米成本嗎????
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2019-02-28
某熱電廠20Ⅹ8年 1.10月購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進(jìn)項稅額100萬元,當(dāng)月銷售應(yīng)稅項目銷售額900萬元,免稅項目銷售額100萬元 2.11月購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進(jìn)項稅額500萬元,當(dāng)月銷售應(yīng)稅項目銷售額900萬元,免稅項目銷售額900萬元 分別計算10,11月的增值稅
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2020-04-12
生產(chǎn)時隨貨品出售的包裝物使用時是記在成本還是銷售費用呢
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2016-07-05
老師支付用于銷售產(chǎn)品的軟件是不是計入銷售費用-咨詢服務(wù)費
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2021-02-04
這個怎么記到管理費用-開辦費,銷售部門怎么不計入銷售費用哦
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2016-10-21
老師,自產(chǎn)自銷工業(yè)企業(yè),銷售產(chǎn)品的快遞費,記管理費用?銷售費用?
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2019-04-19
20年12月做了一個銷售費用,應(yīng)該是銷售費用/差旅費,做成了銷售費用/車輛費用,需要做以前年度損益調(diào)整嗎,分錄怎么寫,謝謝
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2021-02-01
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用稅率為13%,2019年8月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營如下:銷售甲產(chǎn)品給大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,不含消費稅額80萬元,同時取得銷售甲產(chǎn)品的運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售費用不能分別核算)
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2022-04-21
4、某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。
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2022-05-09
某公司為增值稅一般納稅人,2022年6月購進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
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2023-04-27
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款1萬元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目,取得含稅銷售額33,900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22,600元,計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
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2022-05-09
所謂企業(yè)稅負(fù)率是怎么算的?是應(yīng)交增值稅除以本月不含稅銷售嗎?還有費用類的如電費、檢測費等進(jìn)項稅要不要算在稅負(fù)里面
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2019-04-30
請問老師,土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,假如購入時花500萬,現(xiàn)銷售價1000萬,增值稅,印花稅,土地增值稅,所得稅如何計算?請給個計算過程,謝謝!
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2021-12-28
非獨立核算,總公司無銷售,子公司銷售,可以在總公司發(fā)放工資嗎?
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2020-06-30
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