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公司注銷時,庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)收款比較大怎么處理
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2020-05-21
請問老師,公司賬上掛著法人的其他應(yīng)收款1700萬,這個數(shù)跨了3到4年了,今年該怎么處理?賬上庫存現(xiàn)金200萬,也是幾年前遺留下來的數(shù),今年八月會計把這筆庫存現(xiàn)金移到了其他應(yīng)收款,這又該怎么辦
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2016-12-12
老師 我公司的法定代表人從公司賬上轉(zhuǎn)了很多錢到自己卡上 平時做的其他應(yīng)收款 19年年末用現(xiàn)金沖回 金額導(dǎo)致庫存現(xiàn)金突然增多 這樣會有風(fēng)險嗎
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2020-04-23
五月底六月初銀行余額為167548.9 庫存現(xiàn)金1534.86 銀行這個167548.9里包含其他應(yīng)付款4192 現(xiàn)在這個其他應(yīng)付款填上去就不平了 我這賬套期初余額該怎么填?圖一是沒有填寫其他應(yīng)付款 圖二填了其他應(yīng)付4192就不平了
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2020-06-29
員工從公賬借支5萬,然后取現(xiàn)金轉(zhuǎn)給法人5萬,最后一筆是不是寫借:其他應(yīng)收款5萬 貸:庫存現(xiàn)金 啊
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2018-08-14
在做外賬時,其他應(yīng)付款期末余額在借方,是表示個人欠公司的應(yīng)該收回來,但是金額太大,如果收回來了,暫時沒有什么需要支付,這時庫存現(xiàn)金就太多了,不正常,有沒有辦法解決?
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2018-05-05
借:其他應(yīng)收款-職工個人借款-李明 貸:庫存現(xiàn)金 的憑證類別是什么啊
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2018-11-11
老師 請教一下你 如果報表上的現(xiàn)金 多了 其他應(yīng)付款的余額也較多時的。 是不是可以沖減其他應(yīng)付款 這樣庫存現(xiàn)金在報表上也少了 其他應(yīng)付款也減少了
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2021-10-20
1.資料:西安光明機(jī)械廠2×17年2月份發(fā)生的部分會計交易或事項如下:(1)國家投入貨幣資本30 000元,存入銀行。(2)AB公司同意將光明機(jī)械廠前欠的貨款60 000元作為該公司對光明機(jī)械廠的投資。(3)從銀行提取現(xiàn)金7000元備零用。(4)通過銀行收回大興工廠前欠的貨款45000元。(5)以銀行存款歸還向銀行借入的流動資金借款150000元。(6)聯(lián)營單位濱海機(jī)床廠以投資的形式對光明機(jī)械廠投入新機(jī)器3臺,價值90000元。(7)購入鋼材45000元,已驗收入庫,貨款用銀行存款支付。(8)出售不需用的新機(jī)床4臺,價值總計128000元,款項存入銀行。(9)購入材料66000元,已驗收入庫,貨款未付。(10)向銀行借入流動資金借款140 000元,并轉(zhuǎn)存銀行。(11)生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料32000元,用于產(chǎn)品生產(chǎn)。(12)向江南機(jī)床廠購入車床5臺,總計價值50000元。車床已驗收入庫,貨款暫欠。(13)向銀行借入短期借款24000元,直接償還前欠永宏鋼鐵公司的貨款。
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2022-03-19
老師 小公司有時候貨款直接老板付了我計入其他應(yīng)付款,月底我要不要用庫存現(xiàn)金沖減他的其他應(yīng)付款呢
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2016-11-02
民辦非企業(yè)去年的預(yù)收賬款計入了非限定性收入,今年怎么調(diào)整,之前是借:庫存現(xiàn)金,貸提供服務(wù)收入~非限定性收入
1/1910
2019-05-30
老師,由于我們公司上月隱瞞了部分收入,然后我做外賬本又不能把這部分收入做進(jìn)去,做了上月的開支后發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金成了負(fù)數(shù),這個怎么調(diào)整???可以做一筆借款或者其他應(yīng)付款先抵下嗎?
2/941
2016-12-03
請問:用現(xiàn)金直接支付退還客戶的貨款,算不算現(xiàn)金坐支呀?
1/2286
2019-10-22
收到現(xiàn)金的款項開了發(fā)票,之前一個會計做的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要改成庫存現(xiàn)金可以么?
4/1020
2019-01-26
公司收到客戶購車訂金,會計分錄這么寫行嗎? 借:銀行存款 500 貸:預(yù)收帳款-購車訂金500  
1/1847
2017-06-19
老師,借款合同計算印花稅,是按照本金來計算還是本金加利息來計算?
1/2867
2020-10-10
應(yīng)收帳款質(zhì)保金怎么算
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2021-02-24
老師,比如11月份,借方,銀行存款100,銀行存款200銀行存款300,貸方,收入471.69.銷項稅金28.3.預(yù)收賬款100 以上的收入做多了,稅金也多了,預(yù)收賬款就少了。12月份我要調(diào)整,財務(wù)軟件內(nèi)分錄,我該怎么做。酒店不是把每一個發(fā)票對應(yīng)做帳,是把收到的每筆銀行存款做分錄,收入根據(jù)開票總收入做收入及稅金,倒擠出來預(yù)收賬款。謝謝老師
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2022-01-14
收到的貨款含有稅金,貨款31994.79,稅金2559.21,做分錄的時候應(yīng)該怎么做? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 31994.79 應(yīng)交增值稅 2559.21 貨款之前計提了,但是稅金沒有計提
1/757
2018-03-16
補(bǔ)繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 營業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
1/669
2017-07-11