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上月專票進項稅不符抵扣條件直接進費用 了 本月調(diào)賬借:進項稅 貸:進項稅轉出 對嗎?在申報表中怎么填列這項
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2018-09-14
收到一筆2萬多的培訓費,報賬時候,資產(chǎn)負債表怎麼填
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2021-01-29
這個圈紅色收回已作壞賬轉銷的金額是收回還是沒收回?
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2021-04-17
公司支付給清潔工阿姨每月工資2000元,沒有發(fā)票,能入賬嗎
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2021-05-09
老師,有沒有關於建築行業(yè)掛靠的一些賬務處理的習題啊
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2019-09-03
單位有個工程去年以完工,現(xiàn)在工程已審計,原來記的是借:預付賬款,貸:銀行存款,發(fā)票也開完了,款也付完了,賬該怎么記,謝謝老師
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2018-04-04
總賬利潤分配,本月合計和本年累計的餘額是不是一樣的
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2019-03-05
老師,公司工商注冊一年才做稅務登記,這時期的開辦費有幾十萬,要不要計入外帳
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2021-06-30
增值稅一般納稅人5月份申報有稅申報成功可地稅稅種同時記錄不用重復申報?
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2016-05-16
收到銀行利息這樣做帳做錯了吧?去年的不能改了怎么調(diào)賬呢?
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2018-11-29
請問這張借款單上面的借款單位,是被借方還是出借方,我單位文化用品公司,借款給本單位法人李某,表應該如可填
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2019-07-01
您好,我想問一下出口退稅后,應交稅費出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
進項大于銷項,月末不結專。次月賬上的進項和銷項掛了賬。怎么辦
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2020-03-25
我們12月份取得稅控技術服務費發(fā)票。一年12個月都是零申報的。我只做了借管理費用貸銀行存款。沒做減免稅款的分錄
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2018-02-08
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
主營業(yè)務明細非常多(50多種),需要把明細全部體顯在記賬憑證上嗎
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2019-10-12
制造業(yè)企業(yè)應計入其他業(yè)務成本:經(jīng)營性出租固定資產(chǎn)的的折舊費. 可以這樣想嗎:出租廠房60000元/年,按20年累計折舊,每月5000元 分錄這樣寫對嗎?出租時收款:借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他業(yè)務成本 貸:累計折舊 計提折舊不會寫?一般什么時候計提折舊?是廠房現(xiàn)存階段就提嗎?還是出租收錢的時候才提?
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2020-05-04
老師你好,我們公司的其他應收款數(shù)量太多,一直掛賬,請問該怎麼處理?
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2022-03-16
當時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉給另一個人卡上,結算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務費用利息費83700,貸其他應付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉賬分錄,借其他應付款-法人12083700,其他應收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關系,只是轉他卡上過個賬
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2019-03-04
這個借款單在法律上沒有什么漏洞吧
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2017-07-26