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為什么有的是確認、計量、記錄、和報告,(會計基礎(chǔ)是指會計確認 計量 和報告的基礎(chǔ),)這里就不用記錄了
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2021-10-31
這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
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2019-03-14
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
老師,我們公司注冊時,注策資金并沒有到位,基本戶里也沒錢,但是買了一批施工用料,付的是現(xiàn)金,我們會計直接這樣做的分錄,借庫存現(xiàn)金,貸實收資本,然後購買材料的費用直接用現(xiàn)金付的,借,原材料,貸庫存現(xiàn)金,這樣做存在哪些風險?
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2019-02-26
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
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2019-04-05
老師,另外一個問題,我公司收到區(qū)裏面給的國高企業(yè)認定激勵項目扶持資金改計入哪個科目?謝謝老師
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2019-09-05
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會計,我們公司平時裝修的工程費用入在建工程好還是長期待攤費用好呢
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2020-04-08
籌建期,企業(yè)為一般納稅人,購買分期付款的固定資產(chǎn)一生產(chǎn)設(shè)備,2020年3月21日簽訂合同固定資產(chǎn)價款為1000萬,分5期支付,2020年3月26日支付了第一期200萬,2020年6月開始生產(chǎn),6月25日收到增值稅專用發(fā)票價稅合計100萬,老師,相關(guān)的會計分錄怎麼做
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2021-05-21
老師,外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點后面金額借記制造費用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
請問支付會計事務(wù)所每個月做賬的費用 ,應計入管理費用中的哪個明細科目,是做管理費用-會計事務(wù)所計賬費嗎?
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2019-03-13
忘記問了,計算殘保金時上年工資總額應從管理費中取數(shù)還是從應付工資中取數(shù)?管理費和應付工資未達到一致
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2017-11-03
您好!我現(xiàn)在準備接手做一家新開的一般納稅人的工廠做帳,財務(wù)方面我需要準備什麼,還有會計科目如何設(shè),是否有模板
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2016-10-31
某企業(yè)擬建立一項基金,每年初投入十萬元,若年利率為15%年後,該項基金本利和將為?我想詳細了解這道題的計算公式過程
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2022-01-19
老師,政府賬目臺賬科目數(shù)和年初數(shù)對不上該怎麼處理 年初財政應返還額度為11821,行政支出臺賬科目合計與年初餘額相差5452
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2021-01-21
出口退稅重新預審怎麼做,之前那個未審核完成,上傳之後顯示申報不能受理因為該企業(yè)的其他免抵退申報未審核完成
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2017-09-11
老師,工業(yè)的產(chǎn)值是按不含稅的算, 我搞不懂這個,是怎么計算的 又有人說產(chǎn)值是價乘數(shù)量,按價稅合計填就行也就是按含稅收入。
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2020-04-10
我們是小規(guī)模營業(yè)人,開3%的, 我要如何核對業(yè)務(wù)給的銷貨收入與會計開出的發(fā)票是否開對或有無少開,(因我們距離有點遠, 沒法即時核對開的發(fā)票,)再請老師告知一下, 謝謝
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2019-06-27
2018年12月份的賬已結(jié),四季度所得稅已申報,財務(wù)報表也報送了,老板才說要發(fā)一點獎金,沒計提?這部分獎金怎麼處理?可以取消結(jié)賬入到12月嗎?
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2019-01-08
我在計算經(jīng)營現(xiàn)金凈流量:里面的財務(wù)費用是不是只是包含利息支出,里面的經(jīng)營性應收項目或者經(jīng)營性應付項目包不包括預付賬款和預收賬款?
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2022-04-27
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09