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老師我們公司主營業(yè)務(wù)收入的時候,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,銷項,繳稅的時候多出來的企業(yè)所得,教育附加,城市建設(shè)的費用只有在申報的時侯在知道事多少,我要怎么做分錄
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2019-10-26
供應(yīng)鏈記賬憑證模版借貸不平是怎么回事?銷售出庫:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金,金額來源都填的銷售金額
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2017-11-17
老師,實際生活中發(fā)生的銷售貨物取得了貨款的,不可以直接記銀行存款或者現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅嗎?難道還是要像手工帳實操里邊的要先借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增稅,銷項稅,然后又借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款?
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2018-12-09
工程在異地預(yù)交三個點的稅,借應(yīng)交稅費貸現(xiàn)金。讓后回來我們開票借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費……這樣應(yīng)交稅費是平了,可是我這三個點的支出不算成本嗎?
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2017-12-22
老師你好 我們是商貿(mào)企業(yè)賣煙酒的 我們賣出的商品開票購買方是單位 但是我們收款收的是現(xiàn)金或者直接轉(zhuǎn)到老板賬戶的 像這種情況我做賬錄憑證是直接借庫存現(xiàn)金 帶主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費嗎
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2019-09-05
發(fā)票到了做入庫的科目是借,庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付,那銷售出去之后怎么做分錄?銷售出去,借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項,最后稅費結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄???是借:應(yīng)交稅費進(jìn)項 貸:待認(rèn)證嗎?因為待認(rèn)證不一定全認(rèn)證了,幫忙分別詳細(xì)寫一下
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2021-10-06
公司對外租賃房子,半年一性收入租金,發(fā)票已開,這樣做帳對嗎?開票當(dāng)天,借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款 應(yīng)交稅費-增(銷) ,按月,借:預(yù)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。
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2018-07-24
餐廳沖1000元卡,贈200元,賬務(wù)處理借:庫存現(xiàn)金 1000財務(wù)費用200貸:合同負(fù)債 1200。消費的時候借:合同負(fù)債1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1200
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2022-06-24
老師好,咨詢個問題,就是我們公司專為一般納稅人的當(dāng)月我錄憑證做科目的時候銷項稅沒有做,月底才做的一筆,那我是要沖減主營業(yè)務(wù)收入嗎?當(dāng)月收到的進(jìn)項稅應(yīng)該怎么做,還有我們公司可以享受加計扣除政策,這個分錄應(yīng)該怎么做,望解答,謝謝
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2020-03-03
企業(yè)所得稅是按照營業(yè)利潤計算,營業(yè)利潤是指主營業(yè)務(wù)收入的金額嗎?
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2018-03-01
本月主營業(yè)務(wù)收入是5萬,月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 銷售商品成本 這個里面包含哪些成本
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2019-03-12
1月份收到20元做了費用沖減了財務(wù)費用 借:銀行存款20 貸:財務(wù)費用-20 2月份才發(fā)現(xiàn)20元是主營業(yè)務(wù)收入 2月份如何做回這筆1月收了20元的收入
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2022-03-02
老師,沒有主營業(yè)務(wù)收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本的么?但就是安裝材料已經(jīng)領(lǐng)用了,這種該怎么處理。
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2022-01-06
客人拿贈劵來消費時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣做還是 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這是兩個版本我知道我做的酒店只有餐飲都是遇到同個事,但卻分錄不同會計學(xué)堂老師 : 贈券是沒有收錢的,直接計入銷售費用
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2017-05-13
老師您好,我們是小規(guī)模,我們2021年主營業(yè)務(wù)收入到500就自動升級為一般納稅人嗎?
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2022-01-29
客戶給我們電匯貨款是不是借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,然后以后開票貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金,借,應(yīng)收賬款
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2017-08-03
公司是知識產(chǎn)權(quán)代理公司,現(xiàn)金收到客戶1699的款包涵付給商標(biāo)局750的官費會計分錄是 借:庫存現(xiàn)金1699 貸:主營業(yè)務(wù)收入 949 應(yīng)付賬款—商標(biāo)官費 750 官費是銀行存款付的會計分錄是 借:應(yīng)付賬款—商標(biāo)官費750 貸:銀行存款 750 現(xiàn)在客戶退單了,老師請問會計分錄該怎么處理
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2020-07-06
老師,2019年統(tǒng)計財務(wù)年報主營業(yè)務(wù)收入、研發(fā)費用、利潤總額、工業(yè)總產(chǎn)值與月報數(shù)據(jù)的匹配,我應(yīng)該怎么對才準(zhǔn)確,是科余額表還是哪?產(chǎn)值是總生產(chǎn)量的金額嗎
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2020-03-02
你好,9月初收到房租時(收到67685.38) 借 銀行存款67685.38 預(yù)收賬款19815.62 貸 主營業(yè)務(wù)收入83334.29 應(yīng)交稅費~銷項4166.17 9月末收到余款19815.62時 借 銀行存款19815.62 貸應(yīng)收賬款19815.62 12月發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款和應(yīng)收不平,請問怎么調(diào)賬???
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2021-12-30
我是一家珠寶公司 我從置業(yè)公司租了一套房子給類似于周大福老鳳祥這種公司用 但是開發(fā)票的抬頭是我的公司 我的主營業(yè)務(wù)收入就是賣珠寶的錢 成本就是對周大福老鳳祥這種公司應(yīng)付賬款 簽了一個服務(wù)合同就是每個月固定服務(wù)費33萬 用收入減去33萬倒軋成本 我想問的是這33萬還要開票嘛?個人認(rèn)為是稅前利潤了
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2019-09-06