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以前會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制做賬,增值稅每月照交,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅金。從17年我想改成權(quán)責(zé)發(fā)生制,那收到前期開過發(fā)票的賬,我該怎么入賬?。。。?/span>
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2017-02-28
我公司賬戶本月收到客戶上月應(yīng)收賬款220000,會(huì)計(jì)分錄就只做了一筆借:銀行存款 220000 貸:應(yīng)收賬款220000 對(duì)本月的利潤表中主營業(yè)務(wù)收入有影響嘛?
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2018-02-07
未開票收入 也是可以借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)。 下個(gè)月開了之后紅沖做分錄 怎么做
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2019-04-07
印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么這邊有2個(gè)廠,但是計(jì)稅的依據(jù)不一樣。一個(gè)廠是計(jì)稅金額=主營業(yè)務(wù)收入,另外一個(gè)廠是主營業(yè)務(wù)收入*0.8,稅率都是0.03%,后面這個(gè)有享受優(yōu)惠還是怎么回事,為什么不一樣
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2017-06-23
你好徐老師!請教一下,建筑企業(yè)內(nèi)賬,開票收入能不能放在預(yù)收賬款當(dāng)中?月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候能不能把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里去?(不管有沒有收到工程款)因?yàn)橛卸鄠€(gè)工程,發(fā)生的工程施工的料工費(fèi)比收入多得多,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候得如何取數(shù),才能和結(jié)轉(zhuǎn)的收入相匹配?
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2020-07-14
老師請問酒店行業(yè)的營業(yè)成本占主營業(yè)務(wù)收入的比重有沒有規(guī)定?營業(yè)費(fèi)用高了做年報(bào)時(shí)有影響嗎?
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2017-12-07
主營業(yè)務(wù)收入43042元,利潤總額-173580.20元,納稅總額填多少?年報(bào)
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2019-05-05
小規(guī)模公司不超過9萬,會(huì)計(jì)分錄,主營業(yè)務(wù)收入,后面要寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
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2018-04-27
提供技術(shù)服務(wù)的收入記,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。那成本怎么結(jié)賬,沒有費(fèi)用發(fā)生
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2016-07-08
物業(yè)公司,2019收了一筆物業(yè)費(fèi),有一部分是2020年的 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在我給他開發(fā)票了應(yīng)該怎么做賬
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2020-04-03
建筑行業(yè) 開具建筑服務(wù)發(fā)票貸方能不能直接主營業(yè)務(wù)收入
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2020-03-24
老師老師,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)同時(shí)存在,但是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)時(shí),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生于管理費(fèi)用,銷項(xiàng)是主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生。
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2016-10-21
上年主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)數(shù),在今年帳本的本年累計(jì)那一行要不要體現(xiàn),上年主營業(yè)務(wù)收入有970000,本月一月又產(chǎn)生了70000,我在月末結(jié)帳是,本月合計(jì)數(shù)為70000,本年累計(jì)數(shù)為70000,還是本月合計(jì)數(shù)為70000,本年累計(jì)數(shù)1040000萬,因?yàn)樾鹿緞傞_業(yè),今年沒有進(jìn)行利潤分配。
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2018-02-05
老師好,我公司2018年有一筆財(cái)政撥款,會(huì)計(jì)做賬分錄是借:銀行存款8000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在,我要把它調(diào)整到政府補(bǔ)助收入里面,怎么調(diào)整呢,
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2020-07-22
給供應(yīng)商開了30萬的服務(wù)發(fā)票,供應(yīng)商直接用貨抵款,這筆做成借方應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),那成本怎么做是做人工工資嗎
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2019-06-16
開出口發(fā)票金額是確定主營業(yè)務(wù)收入的,這個(gè)匯率月底不需要調(diào)整的,是嗎?
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2018-09-13
你好,4月份的銷售,主營業(yè)務(wù)收入做成成本了,所以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的也不對(duì),現(xiàn)在如何更改
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2020-01-15
老師好,我們是小規(guī)模,已開發(fā)票,未收款。之前的會(huì)計(jì)做的分錄 借:預(yù)付賬款~~xx 主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 這樣做不對(duì)吧?
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2021-11-17
新準(zhǔn)則下的建筑企業(yè)完工百分比法確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理,越詳細(xì)越好,重點(diǎn)是銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理?
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2019-05-10
老師你好,我們是酒店行業(yè)2020年1月有免稅收入為469311.31元,那我的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 497469.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 469311.31 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 然后: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 貸:其他收益 28158.67 我自己總覺得是哪里不對(duì)
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2020-04-25