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定額征稅計提和繳納時候如何設(shè)置會計科目,稅金需要在主營業(yè)務(wù)收入時候分攤到每一筆嗎?
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2018-02-06
收到工程款,發(fā)票已開具。借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—銷項稅 這樣做會計分錄對嗎?
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2016-12-26
老師,火鍋店用代金券抵扣房租會計分錄這樣寫對嗎 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
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2020-07-14
12月份開了100萬的發(fā)票,借:銀行存款100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入94萬 應(yīng)交稅金--增--銷 6萬。需要計提稅金嗎?
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2020-01-14
銷售材料,庫存商品后面需要備注明細的材料嗎? 主營業(yè)務(wù)收入后面需要備注明細材料嗎?
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2019-02-12
不能借銀行存款1000借應(yīng)付賬款4000貸主營業(yè)務(wù)收入?
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2017-01-05
老師我想問問,銷售貨物開具發(fā)票時,借應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—增值稅銷項稅; 收款時,借銀行存款,貨應(yīng)收賬款,但對方多付款了, 我司要退回貨款,退款的分錄怎么做呢?? 貸應(yīng)收賬款紅字,貸銀行存款,這樣做對嗎??分錄要怎么樣做才是正確的呢??
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2018-12-11
新成立的??漆t(yī)院,有客人來辦消費卡,借記銀行存款/庫存現(xiàn)金,貸記主營業(yè)務(wù)收入,是嗎?
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2017-01-01
老師,我們是建筑勞務(wù)有限公司,我們給建筑公司開具了勞務(wù)發(fā)票(也就是收入派遣到對方公司去的勞務(wù)人員的服務(wù)費),我做的主營業(yè)務(wù)收入,而且對到還會根據(jù)我們收入的勞務(wù)費返幾個點的稅點給我們,那這個應(yīng)該做什么呢
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2021-04-13
老師我在外賬開票了,我會計分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅,但是內(nèi)賬里好像這樣做就做不成了,因為主營業(yè)務(wù)收入不是這個,我們和業(yè)務(wù)員簽合同是一個價,但是業(yè)務(wù)員和其他單位簽合同是另外一個價錢,這些業(yè)務(wù)員是掛靠我們公司,我們到時收錢是收應(yīng)收賬款中的一部分,不知道怎么來做這個內(nèi)賬
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2016-12-25
季度計提增值稅是看這一個季度的主營業(yè)務(wù)收入嗎。謝了
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2018-12-29
建筑業(yè),2017.1月中途建賬,一工程項目合同總收入為60000元,截止至2016.12月末,已收款25000元(已開發(fā)票,稅率3%,即稅額:750元),預(yù)計總成本50000元,已產(chǎn)生的施工成本23000元,請問輸入初始數(shù)據(jù)時,該題所涉及的工程結(jié)算(25000?)、主營業(yè)務(wù)收入、已交增值稅(或相關(guān)稅費科目)應(yīng)分別填多少?
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2017-03-06
老師,收到去年紅沖發(fā)票形成的多少增值稅,怎么賬務(wù)處理呢,去年紅沖借應(yīng)收賬款(負數(shù))主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))貸應(yīng)交稅費/簡易計稅(負數(shù))
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2020-05-05
老師您好,我公司是廣告制作安裝,招牌指示牌標識牌制作安裝,跟客戶簽訂合同協(xié)議,怎么做分錄呢?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-進項 收到款項,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 對嗎?
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2016-08-03
19年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,貸方科目庫存商品366.37做成了主營業(yè)務(wù)收入366.37。20年要怎么做分錄調(diào)整?
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2020-03-05
老師。主營業(yè)務(wù)收入是不是要有二級科目才能算出業(yè)務(wù)成本啊
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2016-11-11
原材料問題:可以記 借:庫存現(xiàn)金 貸:原材料 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費收到的錢不止原材料地部份的還有別的商品,可以這樣記嗎
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2017-04-12
請問勞務(wù)公司上月未開票收到一筆款4000,本月才開票和預(yù)繳,如果想在上月不確認計提稅費等本月預(yù)繳才做稅費的話,分錄是不是這樣做: 上月:借 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 本月:借 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅
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2020-03-18
我們公司是銷售混凝土公司,在簽訂銷售合同時,合同單價為含運費單價,那么我們在開具銷售發(fā)票時,發(fā)票單價含運費,全都進了主營業(yè)務(wù)收入,那在進銷售費用時又去代開了運輸發(fā)票,是不是重復(fù)納稅,這個怎么進行稅收籌劃?
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2020-05-11
單位收到一筆款,但是現(xiàn)在還沒有對帳,可以把賬務(wù)先做成借銀行存款 貸應(yīng)付賬款嗎等后期確認了收入再這樣借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費這樣可以嗎
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2018-10-01