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社保費(fèi)用超過(guò)繳存上限金額應(yīng)納所得稅計(jì)算嗎
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2019-10-23
麻煩老師幫我算下,所得稅費(fèi)用,28683.16怎么算出來(lái)的
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2020-12-25
請(qǐng)問(wèn)一下,公司處理了一臺(tái)汽車,需要交納企業(yè)所得稅嗎? 購(gòu)進(jìn)價(jià)格是50萬(wàn),處理價(jià)格是40萬(wàn),應(yīng)該是屬于產(chǎn)生了清理?yè)p失,營(yíng)業(yè)處支出,怎么會(huì)要求繳納企業(yè)所得稅呢 有老師回復(fù)說(shuō)需要交企業(yè)所得稅 明顯是虧損處理的,怎么會(huì)要交企業(yè)所得稅呢
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2022-03-31
(1)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=1590(萬(wàn)元) (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬(wàn)元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生30萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬(wàn)元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬(wàn)元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬(wàn)元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬(wàn)元)>15(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) (5)公益性捐贈(zèng)扣除限額=190.8(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈(zèng)100萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。直接捐贈(zèng)和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬(wàn)元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬(wàn)元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬(wàn)元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬(wàn)元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬(wàn)元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
費(fèi)用收據(jù)做賬可以嗎?企業(yè)沒(méi)法取得發(fā)票,所得稅稅前調(diào)增可以了吧
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2019-04-26
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬(wàn)元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬(wàn)元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬(wàn)元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬(wàn)元。 老師,我想問(wèn)下這個(gè)問(wèn)題里面,為什么稅前扣除金額是720萬(wàn)元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
投資者興辦兩個(gè)或兩個(gè)以上企業(yè)的,其費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)由投資者選擇在其中一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得中扣除嗎?
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2020-10-08
捐贈(zèng)從稿酬所得中扣除,不是只能年終扣除么,預(yù)交時(shí)不能扣除,怎么這題可以扣除呢。
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2021-08-11
飲料已過(guò)保質(zhì)期,價(jià)值6000元,所得稅方面要調(diào)增嗎?還是可以稅前扣除?
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2019-04-17
老師,臨時(shí)工的工資怎么做賬?能稅前扣除嗎?要不要申報(bào)個(gè)人所得稅?
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2023-03-01
老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整的利息支出是不是不能稅前扣除?
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2022-04-20
個(gè)體戶業(yè)主給自己每月發(fā)放工資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以稅前扣除嗎
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2019-07-13
現(xiàn)在有政策說(shuō)小金額的可以不用發(fā)票入賬對(duì)嗎? 所得稅稅前扣除的
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2019-02-14
凈利潤(rùn)(扣除了所得稅費(fèi)用后)才能轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)中,假如它前期有虧損,先彌補(bǔ)虧損后在進(jìn)行分配 那那經(jīng)濟(jì)法企業(yè)所得稅那,怎么先彌補(bǔ)虧損,之后可以算所得稅嗎,, 不應(yīng)該是算完了所得稅,剩下的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配后才能彌補(bǔ)嗎
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2020-03-23
去年3季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有1650的管理費(fèi)用申報(bào)漏了,4季度沒(méi)有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤(rùn)和公司有1650的差額,年度匯算清繳時(shí),我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個(gè)部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09
企業(yè)所得稅季報(bào)中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是固定資產(chǎn)沒(méi)有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
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2018-07-13
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會(huì)計(jì),我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
單位員工的差旅費(fèi)補(bǔ)助、交通補(bǔ)助等可以在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除嗎?是以工資表為準(zhǔn)進(jìn)行稅前扣除呢還是根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)?
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2018-06-26
一般納稅人,按核定征收繳納企業(yè)所得稅,是否可以扣除外包的勞務(wù)費(fèi)用后的金額來(lái)繳納企業(yè)所得稅?
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2018-10-09
文化傳媒行業(yè)的企業(yè)所得稅,按照發(fā)生額扣除60%后,超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五,企業(yè)所得稅怎樣計(jì)算
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2018-09-27