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老師,我們公司有對(duì)別的公司進(jìn)行股權(quán)投資,企業(yè)所得稅年度匯算的社會(huì)需要申報(bào)(企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表(發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)須填報(bào))嗎?
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2021-05-24
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額 195 萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額 210萬(wàn)元,當(dāng)年虧損 15萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬(wàn)。 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 19年至10月收入200萬(wàn),10月份退回的18年企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)增加19年收入變成210萬(wàn)?
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2019-12-11
2017年年度工資忘了計(jì)提,2020發(fā)現(xiàn)了,如何體現(xiàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中
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2021-07-03
收到地稅信息說(shuō)2016年度年收入12萬(wàn)以上要申報(bào)。是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?可是每個(gè)月個(gè)人所得稅才報(bào)了3000元。
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2017-03-22
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬(wàn),,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
第師。我想問(wèn)下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是年度終了才申報(bào)嗎?
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2016-10-09
個(gè)體工商戶年度匯算清繳經(jīng)營(yíng)所得B表怎么申報(bào)
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2022-03-22
請(qǐng)問(wèn)2021年第三季度所得稅已扣款,還能更正申報(bào)嗎?
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2021-10-20
所得稅的季度申報(bào)利潤(rùn)總額是本年數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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2019-10-21
零申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),企業(yè)所得年報(bào)是不是都直接保申報(bào)?
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2018-04-19
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶年度經(jīng)營(yíng)所得B表我在電子稅務(wù)局申報(bào)完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報(bào)就不用再申報(bào)了。
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2025-01-06
老師,一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損了,二季度如果有利潤(rùn)還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?怎么計(jì)算呢?
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2021-04-01
分公司,企業(yè)所得稅由總公司統(tǒng)一申報(bào)后分?jǐn)偨o我們,但18年第四季度所得稅未在12月計(jì)提,現(xiàn)已結(jié)賬,后面怎么處理呢?
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2019-01-30
一季度的企業(yè)所得所申報(bào),繳款了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,問(wèn)怎么處理? 今天可以申報(bào)更正嗎?
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2018-04-16
老師,您好,我想問(wèn)下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說(shuō)2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
問(wèn)我司2021年11月創(chuàng)辦,2021年為籌建期,所有費(fèi)用都記入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報(bào)表是正常報(bào)虧損的,籌建期是不計(jì)入虧損年度的、我們這種情況,報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí),是否需要填報(bào)?或是零申報(bào)?或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤(rùn)調(diào)增,使應(yīng)納稅所得額為0?
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2022-04-21
深圳2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上怎么報(bào)?
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2019-05-30
老師,收到18年度企業(yè)所得稅退稅怎么做憑證
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2019-10-09
年度匯算企業(yè)所得稅計(jì)提要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2018-08-13