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5000入固定資產(chǎn)?有相關(guān)的政策條列支持嗎?我好有依據(jù)報領(lǐng)導調(diào)賬。
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2018-11-15
你好老師,申報教育附加稅時提示填寫計稅依據(jù)修改原因,怎么填
1/3985
2019-11-11
請問補票可以抵扣,有問有文件依據(jù)或者有關(guān)部門的文件或允許。?
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2019-06-07
存貨過期報廢損失專項申報,存貨計稅成本的確定依據(jù)怎么提供?
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2017-04-11
公司是新辦企業(yè),工會經(jīng)費與綜合基金的主征依據(jù)?每月都需交嗎?
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2017-06-29
是不是非征期認證平臺確認不了簽名,我這邊銷項依舊可以作廢
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2020-06-30
,如果要開票,對方要求加稅點,這個稅點,他們是依據(jù)什么算出來的
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2019-04-01
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,2018年3季度交了企業(yè)所得稅3000元,今年匯算清繳時,會計利潤-20000元,稅務局能給我退那交完的3000元么,2018年我一共虧損了2萬
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2019-05-23
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預繳了,我的個稅按月算只要不到一百元,按年后變成了二百八十多了,總體多了二百元的個稅了,問一下按年預繳是怎么算出來的
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2019-05-08
老師我公司2019年買的綠豆不知道可以在稅局代開由于沒有進項也沒有入賬,東西是賣出去了也交了增值稅,現(xiàn)在我該怎么辦?這是之前的會計做的賬,謝謝您!
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2020-12-11
某公司上年稅后利潤500萬元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預計今年需增加投資資本800萬元。公司的目標資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策?;I資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問:公司應分配多少股利?
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2020-06-05
老師,我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人,今天買了稅控機,申領(lǐng)了5張10萬面額的增值稅發(fā)票,結(jié)果法人開29萬一的票用了三張,今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號錯了,要作廢這三張。可是我們手上只有兩張票了,不夠重開,作廢的話是今天作廢就馬上能去認領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎?急,謝謝老師
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2018-12-14
企業(yè)招用建檔立卡貧困人口,以及登記失業(yè)人員,與其簽訂1年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險費的,自簽訂勞動合同并繳納社會保險當月起,在3年內(nèi)按實際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠,湖北省定額標準為每人每年7800元。這個政策怎么理解
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2022-04-10
1.對于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補以前按照一般計稅方法確定的城建稅計稅依據(jù),允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。 2.實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,其退還的增值稅期末留抵稅額應在計稅依據(jù)中扣除。 ( 不考慮留抵稅,相當于沒退) 這兩條不是矛盾了嗎?一個在計算城建稅稅基時候可以扣除留抵,一個不能扣除留抵
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2022-12-21
老師好,根據(jù)新印花稅法里提到“五個明確,(一)明確印花稅計稅依據(jù)不含列明增值稅金額,應稅合同的計稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款“,請問老師,在訂立合同金額時,是不是單獨列一個不含稅的合同金額,再列一個增值稅,最后再列一個價稅合計的金額,總共三個金額,還是只列明不含稅價和稅金
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2022-07-11
經(jīng)營范圍: 組織文化藝術(shù)交流活動(不含營業(yè)性演出);軟件開發(fā);技術(shù)推廣;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;會議服務;銷售文化用品、工藝品、計算機、軟件及輔助設(shè)備;出版物批發(fā)。(出版物批發(fā)以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)按照這個我公司能不能開推廣費的專用發(fā)票呀?我公司主營銷售出版物的
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2017-01-17
企業(yè)招用建檔立卡貧困人口,以及登記失業(yè)人員,與其簽訂1年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險費的,自簽訂勞動合同并繳納社會保險當月起,在3年內(nèi)按實際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠,湖北省定額標準為每人每年7800元。這個政策怎么理解
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2022-04-10
老師,小規(guī)模納稅人,季收入15萬,免征增值稅,城建稅、教育附加、地方教育附加都不用交了是嗎?城建稅及兩個的計稅依據(jù)是增值稅,計稅依據(jù)都是零了。哪都不用交稅了是嗎
1/1163
2019-07-16
老師您好,請問一下,有限公司投資了合伙企業(yè),合伙企業(yè)分紅,得到分紅后的有限公司依然虧損,這筆分紅需要單拎出來繳納企業(yè)所得稅嗎?如果有政策依據(jù)也辛苦發(fā)一份。
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2024-03-22
老師我學到企稅這一節(jié),里面提到營業(yè)收入—營業(yè)成本=毛利,毛利是增值稅的計稅依據(jù),我不太理解,一般納稅人增值稅的計稅依據(jù)不是銷項稅-進項稅嘛,為什么又說是毛利呢?
1/109
2024-05-25