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外貿(mào)進(jìn)出口應(yīng)退增值稅稅額是離岸價(jià)*退稅率 還是進(jìn)貨不含稅加*退稅率
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2019-06-14
為啥出口退稅的商貿(mào)型企業(yè),有直接免稅的,也有免抵退稅的,還有退稅的,
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2018-07-24
。一:怎么確認(rèn)公司的退稅資料是不是出口無電子信息呢? 二:是生產(chǎn)型免抵退公司。去年一大堆出口退稅資料留這月最后處理。老板讓核要免抵九十萬的稅,怎么算? 銷項(xiàng)稅32259245.78 254210.26(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-422077.01(上期留抵)-4804247.45(海關(guān)進(jìn)項(xiàng)增值稅)-51714.33本期認(rèn)證=-944582.75( 當(dāng)期應(yīng)退稅) 當(dāng)期免抵退稅款1906501.93 當(dāng)期免抵稅961919.18 這961919.18元要交稅嗎?
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2017-03-26
出口退稅審批單里面,有免退稅額,在增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào),需要填哪些地方? 這個(gè)審批單的分錄怎么做
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2021-01-19
我們暫不打算開設(shè)外幣賬戶,那銀行存款科目就按原來這樣可以吧 應(yīng)收出口退稅款這是設(shè)置在應(yīng)收賬款下的二級(jí)科目?
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2022-03-07
問下關(guān)于出口退稅的問題:當(dāng)期應(yīng)退稅額就是看當(dāng)期有多少留抵對(duì)吧,那么留底的話就是外銷銷項(xiàng)稅加內(nèi)銷銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅:那么看圖表 這個(gè)應(yīng)退稅額好像和內(nèi)銷無關(guān) 幫看看,看不懂
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2018-10-15
老師,有關(guān)出口退稅的提問,留底稅是16000,銷售額乘以退稅率是7.5萬,我收到退稅款16000后,當(dāng)月分錄要怎么做,有沒有免抵稅額的分錄,什么叫免抵稅額??急!謝謝!
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2019-08-26
免抵退稅,是說生產(chǎn)企業(yè)的有內(nèi)外銷的請(qǐng)況下,進(jìn)項(xiàng)先抵內(nèi)銷的,余下的當(dāng)出口退稅,是這樣理解嗎
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2019-11-28
我從事的一家企業(yè),會(huì)計(jì)做賬是把進(jìn)項(xiàng)稅額放在待抵稅額,然后是等出口退稅,把出口退稅退了,然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉。這是什么操作。
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2022-01-08
消費(fèi)稅,外貿(mào)企業(yè)出口免稅并退稅,生產(chǎn)企業(yè)出口免稅但不退稅,商貿(mào)企業(yè)是不免稅也不退稅,這個(gè)怎么理解?外貿(mào)企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)有什么區(qū)別?
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2020-09-04
您好!出口退稅發(fā)票已經(jīng)在勾選平臺(tái)進(jìn)行退稅勾選,但因?yàn)榘l(fā)票開得不規(guī)范,稅務(wù)局不能進(jìn)行出口退稅,可以要求銷售方充紅后重開發(fā)票嗎?
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2019-12-03
由于我們還沒申請(qǐng)退過稅,到時(shí)候第一單肯定會(huì)查的很嚴(yán),我可以先申請(qǐng)11月份出口的貨物退稅,以后再申請(qǐng)10月份出口的貨物退稅嗎?
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2021-11-06
王老師你好,我單位是出口企業(yè),出口一批產(chǎn)品樓梯條不退稅產(chǎn)品,會(huì)計(jì)科目怎樣列。
0/12
2022-04-19
老師,出口貨物沒有報(bào)關(guān),開銷票后,是不是要正常算銷項(xiàng)稅,交稅,而不可以出口退稅。
4/1001
2020-06-30
公司2017年有進(jìn)口一筆貨物,當(dāng)時(shí)抵扣認(rèn)證了海關(guān)繳款書,2021年1月由于庫存積壓緣故,又以低價(jià)將部分貨物出口出去了,現(xiàn)在已將出口那部分稅額轉(zhuǎn)出來了,但在退稅系統(tǒng)現(xiàn)無法退稅,這種情況還能退稅嗎
1/528
2021-03-26
老師好,請(qǐng)問假如我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),11月份出口美金2900,怎么計(jì)算出口額,免抵額,退稅額和累計(jì)稅收貢獻(xiàn)率呢?
1/979
2019-11-27
出口退稅企業(yè),退稅聯(lián)出來后,產(chǎn)品名稱錯(cuò)個(gè)字,不能退稅,那這個(gè)錯(cuò)字還有沒有可能改過來啊
1/1316
2018-02-24
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)免抵退是什么意思?開具出口的發(fā)票是免稅的,每個(gè)月會(huì)正常在出口退稅軟件和電子稅務(wù)局申報(bào)免抵稅額,抵是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,先抵扣內(nèi)銷,若是還有剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額才會(huì)退是嗎?如是沒有了,就沒有退稅一說了吧是嗎?
2/4596
2023-02-06
你好,公司主要內(nèi)銷企業(yè),第一次有出口業(yè)務(wù),稅率都是13,內(nèi)銷和出口分開核算,現(xiàn)在是這樣,出口的填報(bào)免稅收入金額和稅額,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證不抵扣,正在申請(qǐng)出口退稅,退稅金額為進(jìn)項(xiàng)票金額,那么出口業(yè)務(wù)的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么核算確認(rèn)
1/838
2021-09-25
老師,出口的成本計(jì)算問題請(qǐng)教一下。比如產(chǎn)品A機(jī)器這個(gè)產(chǎn)品出口退關(guān)稅13%,然后我們給進(jìn)出口代理公司手續(xù)費(fèi)是1%,這樣我們產(chǎn)品出口總成本是不是1%進(jìn)出口手續(xù)費(fèi) 增值稅-13%出口退關(guān)稅-物流等其他費(fèi)用,另外像這種情況下小規(guī)模的產(chǎn)品出口總成本和一般納稅人的總成本分別怎么計(jì)算呢?
3/294
2023-04-20