亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

代理記賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
1/1855
2019-10-15
老師,我公司是做食材銷售的,主要銷售給學(xué)校,但是學(xué)?;径疾灰l(fā)票,這個怎么賬務(wù)處理,如果一直不開票,我們的庫存怎么處理,收到學(xué)校的錢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
1/2284
2020-05-19
產(chǎn)品合同終止,發(fā)生的成本費用如何進行賬務(wù)處理?
1/2492
2020-12-22
工業(yè)企業(yè)工資計提做管理費用及生產(chǎn)成本,計提的總金額與發(fā)放的總金額是對得起來的,但是計提的管理費用金額與發(fā)放金額對不起來有關(guān)系嗎?
1/500
2018-11-07
老師,我們公司發(fā)生了實收資本10000000,利息1788,管理費用3200,短期借款6200000,科目匯總表怎么填啊,我怎么老師填不平 啊
1/499
2016-07-28
投資公司才開業(yè)經(jīng)營,本月只產(chǎn)生管理費用6373元,其中招待費2905元,月末現(xiàn)金余額2660。老板還未開公賬號。實收資本還未進。就是老板出現(xiàn)金。報稅時出現(xiàn)以下情況。問稅局,他們說表不對,要作未分配利潤。急找你求助。
1/502
2017-04-13
本企業(yè)1月份租賃辦公室時收到2年租金24萬元,當(dāng)時做帳一次進了管理費用。5月份發(fā)現(xiàn)更正為按月攤銷。做分錄: 借:長期待攤費用 24 貸:本年利潤 24 借:管理費用 5 貸:長期待攤費用 5 請問分錄正確嗎?
3/182
2023-06-07
小規(guī)模企業(yè),國企,政府注資,本月管理費用20萬元,收到固定資產(chǎn)5萬元,月底結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益會計分錄為:借遞延收益25萬元,貸資本公積5萬元,貸其他收益5萬元對嗎?
2/10
2024-04-09
事業(yè)單位基本賬戶收到財政一筆專款資金,怎么做分錄體現(xiàn)??顚S谩?借:銀行存款—非財政 貸:財政撥款收入 借:管理費用—事業(yè)支出—防疫用品 貸:銀行存款—非財政 在怎么做分錄能把??顚S面溄悠饋?/span>
1/1855
2020-03-23
建設(shè)施工企業(yè)的管理費用,財務(wù)費用月末也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
3/1214
2016-11-20
去年有一個管理費用沒能期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就是把科目入錯了,怎么辦
1/432
2023-02-12
老師,我是一個上個月剛開辦的農(nóng)民合作社,注冊資本是20萬,因為現(xiàn)在不需要驗資,20萬沒有進銀行存款,種植業(yè)有季節(jié)性,明年才有業(yè)務(wù)往來有些刻章,印花稅的費用,做會計分錄的時候,借:管理費用 貸:是什么?
1/898
2016-10-26
老師您好:我有一項銀行退款業(yè)務(wù)不知如何處理,請求老師幫助。 2018年4月我公司銀行支付西安市退休人員社會化管理費1000元。借:管理費用1000貸銀行存款1000;月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤1000貸管理費用1000;2019年12月收到銀行退款,我該如何做賬,會計分錄是什么?
3/1146
2019-12-28
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
3/836
2019-12-29
銷售家具一批,想知道的會計處理,1.銷售時2.送貨時3.什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,是送完貨嗎
1/438
2020-03-04
18年54號文件的購買設(shè)備不超過500萬一次性進入成本費用這個怎么進行賬務(wù)處理
1/1065
2018-09-26
我們公司以成本價格銷售給員工壁掛爐,請問怎么做賬務(wù)處理?例如從廠家進貨是6500(含稅價),給員工還是6500元,
1/1284
2017-11-02
你好!老師,我這個是重復(fù)記賬的,自己剛開始用了這個生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本這個科目結(jié)轉(zhuǎn)了料工費,其實料工費我都正常做了賬務(wù)處理的,相當(dāng)于重復(fù)了 現(xiàn)在成本就多了,我用什么分錄,怎么沖減成本,,做負數(shù)沖紅也沒用,都是成本科目
1/978
2019-07-11
老師,你好,就是無法取得成本發(fā)票,法人去稅務(wù)代開成本發(fā)票,這樣合理嗎?賬務(wù)處理是?
1/392
2021-12-25
你好,我們工廠主營業(yè)務(wù)是幫客戶加工的,7月份,我們工廠幫某一個客戶公司做了幾件產(chǎn)品,但是這些產(chǎn)品的原料都是由我們工廠提供的, 平時我們幫客戶加工的賬務(wù)處理是這樣做的【人員的工資都是計入制造費用的】: 領(lǐng)料時 借:主營業(yè)務(wù)成本-加工成本 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 生產(chǎn)成本-制造費用 那么現(xiàn)在是另一種業(yè)務(wù),就是我前面所說的,我們工廠我們工廠幫某一個客戶公司做了幾件產(chǎn)品,但是這些產(chǎn)品的原料都是由我們工廠提供的。那么賬務(wù)處理如何做呢
1/853
2020-08-10
添加到桌面