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行政單位,2018年預(yù)付一筆項(xiàng)目款,掛在其他應(yīng)收款中,2019年收到退回該筆項(xiàng)目款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做賬?預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬?
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2019-08-31
老師 我們公司屬于掛靠企業(yè),給別人提供資質(zhì),之前賬上收到的工程款,扣掉管理費(fèi)和稅金,剩下的款都轉(zhuǎn)給法人的卡上、然后款再?gòu)姆ㄈ丝ㄞD(zhuǎn)給施工方,記得是其他應(yīng)收款-法人、現(xiàn)在有差不多800多萬掛在法人欠款賬上,從15年開始到現(xiàn)在,現(xiàn)在有什么好的處理辦法嗎?
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2018-12-24
您好,2018年其他應(yīng)收款―水費(fèi) 科目余額為借方負(fù)數(shù),但實(shí)際是收2017年的水費(fèi),不用退回住戶。該怎么把賬弄平呢。
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2019-05-15
請(qǐng)問老師,我們代廠家支付一筆賠償款給客戶,先由經(jīng)銷商自行墊付,后期又開票才能拿回這筆賠款,請(qǐng)問老師,如何賬務(wù)處理 老師回復(fù),你好,代廠家支付一筆賠償款給客戶, 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 后面收錢的時(shí)候, 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 但是在開票的時(shí)候那個(gè)稅金如何處理呢?我們給廠家開票
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2022-01-27
老師您好,有空閑的時(shí)候麻煩幫我解答一下,萬分感謝具體實(shí)操情況是:貨款是一部分銀行轉(zhuǎn)的,一部分是中企云鏈上云(某第三方平臺(tái))支付的,在這個(gè)過程中產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用,要向客戶要錢,銀行流水沒有這筆,由客戶承擔(dān)這次費(fèi)用(客戶還沒有打款進(jìn)這個(gè)平臺(tái),等客戶打款進(jìn)來,后續(xù)要把這筆平臺(tái)費(fèi)用開發(fā)票給客戶),當(dāng)月計(jì)提平臺(tái)費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬?借記其他應(yīng)收款,貸記什么科目?我這個(gè)地方有點(diǎn)亂 (還有就是這個(gè)平臺(tái)只是一個(gè)中間平臺(tái)。單向的,我們只會(huì)向平臺(tái)收款,我們不會(huì)向平臺(tái)付款,客戶也只會(huì)向平臺(tái)打款)
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2021-12-03
其他應(yīng)收款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)( ?。┛颇康钠谀┯囝~合計(jì)數(shù),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中相關(guān)壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。
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2021-03-28
總公司借給分公司借款1萬元,分公司是獨(dú)立核算,現(xiàn)在分公司錢花完了,不能還總公司了,總公司的其他應(yīng)收款怎么帳務(wù)處理?
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2017-06-22
您好,我想問下計(jì)提工資時(shí)的個(gè)人部分是計(jì)入費(fèi)用的嗎?還是計(jì)入其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款的
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2019-07-05
分配股利資產(chǎn)負(fù)債表是其他應(yīng)付款,調(diào)整未分配利潤(rùn)時(shí)候是從其他應(yīng)收款科目嘛
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2023-10-30
其他應(yīng)收—備用金,和其他應(yīng)收—應(yīng)收保證金,其他應(yīng)收—其他暫付款 這些什么意思及其區(qū)別
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2021-10-09
3千萬的注冊(cè)資金,但是都沒收到錢,要入賬嗎 稅務(wù)目前已經(jīng)入了其他應(yīng)收款
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2017-03-02
老師下午好!我們公司去年有筆賬計(jì)提工資得時(shí)候,把個(gè)人社保的部分也計(jì)提了,現(xiàn)在導(dǎo)致借方的其他應(yīng)收款多了3169.03,請(qǐng)問老師,今年我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
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2020-05-14
老師 借其他應(yīng)收款-林小紅 貸銀行存款 跟借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款-林小紅 這兩個(gè)分錄的摘要分別怎么寫
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2016-11-10
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題:2020年6月是公司買社保和代付員工社保我做分錄:借管理費(fèi)用-員工社保:3221.94元,其他應(yīng)收款-員工社保:660.44元,貸:銀行存款:3882.36元。2020年7月就重新建過新賬,才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)分錄,正確的分錄:借管理費(fèi)用-員工保險(xiǎn):2891.72元,其他應(yīng)收款-員工保險(xiǎn)990.66元,貸銀行存款:3882.36元(管理費(fèi)用掛多330.22元,其他應(yīng)收款掛少330.22元)。7月新建賬時(shí)其他應(yīng)收款的期初已掛660.44元了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)賬好
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2021-03-29
老師,朋友從我們公戶倒一筆賬,我可以記成收到貨款,借銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 退回貨款:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款嗎
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2016-11-23
收到原數(shù)退回的借款開收據(jù)的吧,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款吧?
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2015-12-16
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題:2020年6月是公司買社保和代付員工社保我做分錄:借管理費(fèi)用-員工社保:3221.94元,其他應(yīng)收款-員工社保:660.44元,貸:銀行存款:3882.36元。2020年7月就重新建過新賬,才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)分錄,正確的分錄:借管理費(fèi)用-員工保險(xiǎn):2891.72元,其他應(yīng)收款-員工保險(xiǎn)990.66元,貸銀行存款:3882.36元(管理費(fèi)用掛多330.22元,其他應(yīng)收款掛少330.22元)。7月新建賬時(shí)其他應(yīng)收款的期初已掛660.44元了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)賬好
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2021-03-29
老師,我們辦公室因漏水而重新裝修,裝修費(fèi)用共9萬,已支付,其中有5萬有的賠償,所以當(dāng)時(shí)掛了往來,其他應(yīng)收款—待賠償 50000,那么現(xiàn)在我是讓裝修公司開9萬的發(fā)票還是開實(shí)際損失4萬的發(fā)票?
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2019-07-26
老師,收到19年還款如何出分錄帳平,去年未建帳,收到:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,有余額如何出分錄帳
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2020-04-21
公司下一子公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司實(shí)收資本賬面有掛著,但實(shí)際上已經(jīng)轉(zhuǎn)借出去了(其他應(yīng)收款科目下),想合理避免股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)的所得稅及印花稅,需要怎么調(diào)整科目?
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2017-12-20