
問下老師,2020年6月是公司買社保和代付員工社保我做分錄:借管理費用-員工社保:3221.94元,其他應收款-員工社保:660.44元,貸:銀行存款:3882.36元。2020年7月就重新建過新賬,才發(fā)現(xiàn)做錯分錄,正確的分錄:借管理費用-員工保險:2891.72元,其他應收款-員工保險990.66元,貸銀行存款:3882.36元(管理費用掛多330.22元,其他應收款掛少330.22元)。7月新建賬時其他應收款的期初已掛660.44元了,請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬好
答: 借其他應收款 貸利潤分配990.66-660.44
老師,請教你一個問題:2020年6月是公司買社保和代付員工社保我做分錄:借管理費用-員工社保:3221.94元,其他應收款-員工社保:660.44元,貸:銀行存款:3882.36元。2020年7月就重新建過新賬,才發(fā)現(xiàn)做錯分錄,正確的分錄:借管理費用-員工保險:2891.72元,其他應收款-員工保險990.66元,貸銀行存款:3882.36元(管理費用掛多330.22元,其他應收款掛少330.22元)。7月新建賬時其他應收款的期初已掛660.44元了,請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬好
答: 你好 你多做了管理費用 應收賬款少掛了 那么 你現(xiàn)在跨年了 你想調(diào)整期初的話 要走利潤分配-未分配利潤來處理了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問去年我做的借:其他應收款 20000 貸:銀行存款 20000 然后發(fā)現(xiàn)不是兩萬是兩千,我今年應該怎么調(diào)賬
答: 借銀行存款貸其他應收款18000。

