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老師,您好,母公司長期股權(quán)投資權(quán)益法里面的賬面數(shù)(成本法)指的是賬面余額(包括初始投資成本+其他權(quán)益變動)?還是只指初始投資成本?
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2022-12-22
1、(收入-成本)/收入=毛利率2、成本=收入-收入*毛利率 =收入*(1-毛利率) 3、收入=成本/(1-毛利率)以上3個公式對嗎?因為做的和其他朋友的有些不同
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2017-03-18
其他業(yè)務支出 放入報表科目 營業(yè)成本里 ,營業(yè)成本里有 主營業(yè)務成本 、 稅金及附加 、 三費 , 資產(chǎn)損失 ,請教下老師, 該歸入哪個報表科目合適呢
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2018-12-05
老師 8月份沒有生產(chǎn)鞋子 但是有電費及其他的生產(chǎn)成本,要怎么處理,是做到9月份嗎?連同8月份的生產(chǎn)成本一起做到9月的成本里
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2017-10-06
A公司平時沒啥業(yè)務,就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊資本金是600萬,賬面虧損300多萬,其他應付款-股東100萬,如果A公司按600萬整體轉(zhuǎn)讓,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應付款-股東這塊怎么辦?如果按1000萬轉(zhuǎn)讓給B公司,按400萬交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-11-19
老師麻煩你給我講下這個廠子的資金情況,我看不懂,借方余額: 庫存商品:3917007.60 原材料:257673.40 固定資產(chǎn):211100(舊廠) 固定資產(chǎn):16848903(新廠) 累計折舊:(一)59085(舊廠) 合計:21175599 貸方:余額 其他應付款:4214400 本年利潤:183199 實收資本:16778000 合計:21175599
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2019-12-17
我們公司剛成立,一般納稅人,每次要往外付款,都是老板娘先轉(zhuǎn)入一筆錢再付出去,這樣其他應收款科目貸方余額金額越來越大,這金額以后怎么調(diào)整好,是以后收到錢了當借款還給老板娘,還是把這金額轉(zhuǎn)為實收資本 應怎么處理好?
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2023-05-07
老師你好!請問農(nóng)業(yè)公司的實收資本需要繳納印花稅嗎?應當在什么時候申報?股東注入的投資款超出注冊資本金額的可以記其他應付款嗎?謝謝老師
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2021-07-15
老師,公司注冊資本200萬,A股東占股150萬,B股東50萬,現(xiàn)B股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A股東,轉(zhuǎn)讓后A股權(quán)200萬,B股權(quán)0,因A股東要把50萬還給B股東,50萬從公司賬戶轉(zhuǎn)到B股東賬戶,分錄是:借:其他應收款-A股東,貸:銀行。嗎?還是怎么樣寫分錄?
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2020-06-16
今年從外賬公司拿回記賬,外賬為了平賬給我們公司寫了庫存現(xiàn)金260多萬,沒有銀行存款,但公司實際沒有這么多錢,銀行里也沒有錢,注冊資本是605萬,他為了平賬還寫了其他應收款290萬,這應該怎么給理清
3/1973
2017-02-28
注冊了一家公司,認繳制、注冊資金為200萬,實繳為0,前期基本賬戶上一分錢沒有,后期為了買貨物,其中一個股東存了30萬。 問題: 這30萬我該作為借款入賬,還是作為股東入股的資金呢? 我的賬務處理是 借: 銀行存款 30 貸: 其他應付款-股東 30 我在網(wǎng)上瀏覽了一下,跟我公司情況比較相像的,有些網(wǎng)友賬務處理是 借:銀行存款 貸:實收資本 不知道這兩種賬務處理哪一種更準確一些?
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2020-04-14
老師 我問一下哦 如果其他應付款400萬轉(zhuǎn)到資本公積的話 會不會導致利潤變大?到時候企業(yè)去注銷會不會交更多的企業(yè)所得稅呀?
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2022-04-14
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
公司認繳制下,是不是每次股東往公司匯款,都是其認繳的實繳額而增加實收資本呢 新成立公司為認繳制,注冊資本為500萬。第一個月發(fā)生的財務費是老板墊付的,做的分錄是借:銀行存款 貸: 其他應付款 (沒有做實收資本)借:財務費用 貸:銀行存款;第二個月實繳出資款100萬,分錄則是 借:銀行存款 貸:實收資本。 是 認繳制下這個實收資本怎么確認呢 因為已經(jīng)不存在驗資 是不是每次股東給公司匯款 都做實收資本呢
1/1601
2017-03-08
新成立的建筑公司,注冊資本1600萬,外賬,銀行賬戶沒有實際入資。建賬的時候需要在初始化里面做實收資本嗎?如果做 貸方科目 其他應收款全掛股東1600萬 這樣合理嗎?
1/996
2018-07-05
老師您好,企業(yè)付給代理記賬公司社保費,企業(yè)做賬時付款是借:其他應收款還是其他應付款呢 ?
1/243
2021-04-07
有一筆業(yè)務,向李某借款10萬現(xiàn)金,后領(lǐng)導借走6萬現(xiàn)金,這6萬直接從借來的10萬里支取行嗎?不用存到公戶再取吧,第一筆業(yè)務,借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款,第二筆借其他應收,貸現(xiàn)金
1/235
2019-03-19
老師,我收到保險公司理賠我們的錢,我做了借銀行貸其他應收款,這個修理費是老板墊付的!我還沒有報銷他!是不是在報銷的時候再做一筆借其他應收款貸現(xiàn)金或者其他應付款老板
2/311
2021-04-12
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
1/713
2018-07-05
老師 幫員工 代扣的公積金和醫(yī)社保放在其他應收款里,還是其他應付款里更好
1/225
2023-07-06