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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)項(xiàng)目已銷售完結(jié),共開出9%含稅發(fā)票21800萬元,假設(shè)增值稅和土地增值稅允許抵扣的土地成本一致,均為327萬元,請分別計(jì)算增值稅收入和土地增值稅收入。請列出算式。非實(shí)操過的老師請主動回避。謝謝
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2024-07-24
A公司幫別的公司代采購的手表,取得的增值稅專票可以抵扣增值稅嗎?
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2024-12-16
老師,被替換部分的賬面價值中,為啥是30/600*90這個部分我不是很理解
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2020-04-25
老師,這句話啥意思???不是在發(fā)生的當(dāng)月月末已經(jīng)轉(zhuǎn)入”未交增值稅“借方了嗎
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2021-09-13
?地產(chǎn)賣沒有產(chǎn)權(quán)的車位,車位和房產(chǎn)需要分開計(jì)算土地增值稅嗎
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2023-02-28
應(yīng)交增值稅在貸方為負(fù)數(shù)是為什么
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2021-10-19
老師:原領(lǐng)用的增值稅發(fā)票,由于2021年都是0申報(bào),管理稅務(wù)分局叫把領(lǐng)用的空票退了,退票的流程是怎么操作
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2021-12-21
贈送自產(chǎn)產(chǎn)品給客戶,分錄和申報(bào)增值稅報(bào)表時怎么做?
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2023-09-09
.2019年9月甲房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售自行開發(fā)的一處住宅項(xiàng)目,取得不含增值稅價款8000萬元,扣除項(xiàng)目金額5000萬元,已知土地增值稅稅率為40%,速算扣除系數(shù)為5%,根據(jù)土地增值稅法律制度的規(guī)定,計(jì)算甲房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售該住房項(xiàng)目應(yīng)繳納土地增值稅稅額下列計(jì)算正確的是( D) A.8000×40%=3200 B.(8000-5000)×(40%-5%)=1050 C.(8000-5000)×40%×5%=60 D.(8000-5000)×40%-5000×5%=950 不理解這個題 怎么分析的
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2022-05-19
我們公司有臺機(jī)器成本1萬元,配件500元,實(shí)際情況是賣出去13000,但是配件是贈送的,客戶要求我們只開一臺機(jī)器13000元,我這配件也是增值稅專票,我開發(fā)票怎么開呢,配件能認(rèn)證嗎
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2020-12-30
老師,請問在同一縣市城市內(nèi),兩個不同的鎮(zhèn),開了分公司,怎么申報(bào)增值稅,如果由部公司匯總申報(bào)的話,分公司還要不要申報(bào),一切賬務(wù)都和總公司匯總結(jié)算嗎?但是分公司的股東完全不同的,難不成還要單獨(dú)為分公司做一套賬嗎?
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2021-10-28
老師 小規(guī)模計(jì)提增值稅是按3%計(jì)提還是1%計(jì)提
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2025-03-29
公司有自建寫字樓25層,現(xiàn)在要賣其中的半層,這個土地增值稅怎么計(jì)算
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2024-03-12
教材上面寫的是個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的,免征增值稅呀!
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2022-10-12
“故A材料發(fā)生減值,A材料的可變現(xiàn)凈值=295-110=185”這句話怎么解釋啊?
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2018-01-10
老師您好!2021年1月份認(rèn)證了254元,但申報(bào)的時候,忘記點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),沒有抵扣到,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。如果不能抵扣,賬上怎么操作呢,未交增值稅上現(xiàn)在借方出了254元。
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2022-03-21
老師好!申報(bào)增值稅時提示我這個,我時直接點(diǎn)確認(rèn)去繼續(xù)申報(bào)嗎?我確實(shí)是有未勾選認(rèn)證的發(fā)票,我每期用多少勾選認(rèn)證多少,沒有全部勾選認(rèn)證再去做留抵,到底怎樣做合理呢?
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2020-10-06
請問老師,在實(shí)務(wù)工作中應(yīng)交增值稅一般設(shè)置幾個明細(xì)科目就可以了
4/350
2022-10-17
增值稅發(fā)票和普票的期限是多少長的
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2022-10-21
老師,增值稅申報(bào),需要哪些資料
3/347
2022-10-19