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老師您好 生產(chǎn)型出口企業(yè) 出口一批貨物 準(zhǔn)備直接申請(qǐng)免稅不做退稅 那我的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票 該如何處理?
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2019-11-29
出口化肥視同內(nèi)銷,出口農(nóng)藥可以退稅,農(nóng)藥不退稅留著進(jìn)項(xiàng)讓化肥抵扣可以嗎?
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2025-02-07
生產(chǎn)企業(yè)18年出口貨物不申請(qǐng)退稅的話。進(jìn)項(xiàng)稅額是不是都需要轉(zhuǎn)出了?
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2019-03-20
外貿(mào)企業(yè)購買出口商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)已做轉(zhuǎn)出,后來退貨內(nèi)銷,學(xué)費(fèi)可否轉(zhuǎn)出抵扣?
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2017-10-12
公司是出口生產(chǎn)企業(yè),公司購買小轎車可以退稅嗎,是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2018-12-25
申報(bào)出口退稅時(shí)候,單據(jù)都導(dǎo)入了,數(shù)據(jù)檢查時(shí)候說出口商品是禁止出口商品或不退稅商品,這個(gè)怎么辦? 確實(shí)是不能退稅商品,做賬時(shí)候已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出交稅了。
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2021-03-10
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)附加稅有:留抵退稅本期扣除額是什么意思,是當(dāng)期應(yīng)退稅額嗎?那銷項(xiàng)稅10000―進(jìn)項(xiàng)稅6000,免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎?
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2021-10-07
生產(chǎn)型出口企業(yè)(已備案但還沒來實(shí)地核查,所以還不能申報(bào)退稅) 12月有出口,1月沒有出口,只有內(nèi)銷。由于12月供應(yīng)商開不了票,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)太少,留抵額3萬,免抵退稅額7萬。 問題: 1月份多抵扣進(jìn)項(xiàng),使留抵額累計(jì)到6萬。2月申請(qǐng)退稅,可以退6萬,還是只能退3萬?
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2019-12-21
出口退貨,不是退運(yùn)是以進(jìn)口的方式退回來了,是不是做采購存貨的賬務(wù)處理?
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2023-03-20
按出口貨物數(shù)量*加權(quán)平均單價(jià)*退稅率?計(jì)算退稅的外貿(mào)企業(yè),申報(bào)退稅時(shí)不用提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2019-04-27
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅計(jì)算稅負(fù),(當(dāng)期應(yīng)交增值稅額+當(dāng)期免抵稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額),這個(gè)當(dāng)期免抵退銷售額,包括去年開票但是在今年退稅的部分嗎?
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2021-12-07
出口的貨物貨款打到公賬后,我這邊如何開具出口發(fā)票?后面如何做出口退稅?
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2019-05-27
請(qǐng)問,出口企業(yè),是不是國稅上的增值稅申報(bào)是按每個(gè)月15號(hào)(沒有順延的話)申報(bào),出口退稅,沒有時(shí)間限制,企業(yè)自己決定的
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2023-05-15
老師您好!我想請(qǐng)問下:1、我們企業(yè)生產(chǎn)潤滑油出口東南亞,消費(fèi)稅是免征還是退稅? 2、如果是我們的潤滑油銷售給外貿(mào)企業(yè),由他們出口東南亞,是否可以退消費(fèi)稅?
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2019-12-19
請(qǐng)教一下大家 外貿(mào)型出口退稅 是退稅后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和其他應(yīng)收款 出口退稅款還是采購發(fā)票來了就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 謝謝
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2019-04-12
出口退稅發(fā)票做了抵扣勾選了,現(xiàn)在做了退稅,要先做增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后怎么操作呢出口退稅呢
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2024-01-11
如果不是出口型企業(yè),企業(yè)還會(huì)發(fā)生退稅業(yè)務(wù)嗎?如果有,是不是這種退稅業(yè)務(wù)情況一般都不發(fā)生?
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2018-11-10
出口退稅收到退稅款以后分錄是:借銀行存款,貸其他應(yīng)收款出口退稅,那購入商品的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不需要跟應(yīng)交稅費(fèi)增值稅出口退稅相互沖銷做一次分錄?
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2018-09-12
老師,請(qǐng)問出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么核算,是先把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到出口退稅,然后轉(zhuǎn)應(yīng)收
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2022-08-11
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺(tái),每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16