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老師您好 生產(chǎn)型出口企業(yè) 出口一批貨物 準備直接申請免稅不做退稅 那我的進項材料發(fā)票 該如何處理?
1/1092
2019-11-29
出口退稅分錄,應交增值稅在貸方,就算抵消了一部分內(nèi)銷的銷項稅,還要應收出口退稅,可是這個對企業(yè)來說沒有影響啊。貸方的增值稅同樣增加了企業(yè)的應交稅額,就算抵消一部分收款一部分,這個算什么優(yōu)惠啊,直接出口環(huán)節(jié)免稅就好,為什么要做退稅?退的稅在哪里?
1/846
2017-07-06
出口退稅發(fā)票做了抵扣勾選了,現(xiàn)在做了退稅,要先做增值稅扣稅憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后怎么操作呢出口退稅呢
1/179
2024-01-11
請教一下大家 外貿(mào)型出口退稅 是退稅后做進項轉(zhuǎn)出和其他應收款 出口退稅款還是采購發(fā)票來了就做進項轉(zhuǎn)出 謝謝
1/875
2019-04-12
請問,出口企業(yè),是不是國稅上的增值稅申報是按每個月15號(沒有順延的話)申報,出口退稅,沒有時間限制,企業(yè)自己決定的
2/272
2023-05-15
公司是出口生產(chǎn)企業(yè),公司購買小轎車可以退稅嗎,是不是要做進項轉(zhuǎn)出
1/1554
2018-12-25
如果不是出口型企業(yè),企業(yè)還會發(fā)生退稅業(yè)務嗎?如果有,是不是這種退稅業(yè)務情況一般都不發(fā)生?
1/436
2018-11-10
請問出口退稅的出口發(fā)票稅收分類編碼是不是要跟進項發(fā)票的一致才能退稅
5/4376
2019-02-28
老師,我是建筑勞務公司,在稅務局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負債表中是不是應交稅費這一欄不要填?
1/597
2019-10-06
老師您好小規(guī)模納稅人,第四季度,普票開350029.72元稅額3500.28元,專票開303633.66稅額3036.34元。老師是不是需要繳納增值稅和增值稅附加
1/291
2022-01-12
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人 我們怎么算稅點 利潤幾十萬這樣 印花稅不需要算嗎 還有水利基金
1/322
2022-02-22
外貿(mào)企業(yè)購買出口商品發(fā)生的運費已做轉(zhuǎn)出,后來退貨內(nèi)銷,學費可否轉(zhuǎn)出抵扣?
1/571
2017-10-12
外貿(mào)企業(yè)出口退稅一般我要申請退稅進項發(fā)票肯定也要認證的,這個分不分出口認證和一般的認證抵扣呢?感覺好奇怪,認證應該就統(tǒng)一認證了吧,只是有的錄到退稅系統(tǒng)的進項明細需要退稅,沒有的那就走一般抵扣,是不是這樣???
1/735
2018-11-28
這個出口免稅是生產(chǎn)型企業(yè)出口填寫還是外貿(mào)企業(yè)出口填寫?
1/974
2019-11-23
銷售階段的業(yè)務核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺,每合單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產(chǎn)品給公司,單價為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
1/4449
2022-06-16
出口銷售20000,退稅率13%,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是20000*(17%-13%)
1/766
2015-07-29
出口的貨物貨款打到公賬后,我這邊如何開具出口發(fā)票?后面如何做出口退稅?
1/1532
2019-05-27
老師您好!我想請問下:1、我們企業(yè)生產(chǎn)潤滑油出口東南亞,消費稅是免征還是退稅? 2、如果是我們的潤滑油銷售給外貿(mào)企業(yè),由他們出口東南亞,是否可以退消費稅?
1/1828
2019-12-19
老師,請問出口退稅的進項稅額怎么核算,是先把進項轉(zhuǎn)到出口退稅,然后轉(zhuǎn)應收
13/570
2022-08-11
出口退貨,不是退運是以進口的方式退回來了,是不是做采購存貨的賬務處理?
2/366
2023-03-20