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出口41萬(wàn)人民幣退稅是多少?,餐具。退稅是9
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2018-09-18
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
既做外貿(mào)出口,又有內(nèi)銷,出口退稅和內(nèi)銷銷項(xiàng)稅可以沖抵嗎?
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2018-03-15
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項(xiàng)怎么計(jì)算的?2.開(kāi)的是外銷發(fā)票,是否沒(méi)有銷項(xiàng)?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進(jìn)項(xiàng)直接可以申請(qǐng)退稅
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2017-02-21
出口退稅整個(gè)申報(bào)過(guò)程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)此出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)。我報(bào)關(guān)單電子口岸能查到,也報(bào)送到稅務(wù)局成功,申報(bào)時(shí)填的報(bào)關(guān)單是18位單號(hào)+0+項(xiàng)號(hào),不知道哪里出問(wèn)題了
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2021-07-01
你好,我想問(wèn)一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒(méi)有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒(méi)辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請(qǐng)問(wèn)我在國(guó)稅網(wǎng)通過(guò)擎天軟件預(yù)申報(bào)外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗(yàn)簽失敗不能繼續(xù)申報(bào)”,我的電腦上個(gè)月末故障,系統(tǒng)重裝,會(huì)不會(huì)有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報(bào)時(shí)也是連金稅盤(pán)的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒(méi)做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報(bào)稅和購(gòu)票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請(qǐng)退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單是三月初的,那我申報(bào)出口退稅是不是4月報(bào)3月稅的時(shí)候才能申報(bào) ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營(yíng)地址變更,稅務(wù)說(shuō)變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請(qǐng)了雙號(hào)并行后三個(gè)月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報(bào)退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
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2021-10-11
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)前做了進(jìn)項(xiàng)勾選,今天申報(bào)增值稅時(shí)又做了進(jìn)項(xiàng)勾選確實(shí)簽名。報(bào)稅是一下就通過(guò)了,但是我擔(dān)心我沒(méi)做退稅勾選,退稅會(huì)不會(huì)受影響。
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2019-11-08
我們公司最近剛申請(qǐng)下來(lái)增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅?,F(xiàn)在可不可以把以前交的申請(qǐng)退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請(qǐng)退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
出口銷售過(guò)期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),12月的時(shí)候公司出口一批貨物,貨物總價(jià)值為5萬(wàn)美元,這批貨物一半收匯,一半賠償客戶。出口銷售發(fā)票是按照出口總額開(kāi)具的,現(xiàn)申報(bào)免抵退稅,賠償客戶的部分視同內(nèi)銷,那么增值稅如何申報(bào)呢
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2019-02-19
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫(kù)的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
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2018-07-15
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表序號(hào)、金額要改,在哪里能改?
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2022-02-21
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證在6月,收到款項(xiàng)是8月如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
1/3379
2018-10-18
申報(bào)退稅時(shí)商品代碼與代理出口貨物證明數(shù)據(jù)中的代碼不等怎么處理
1/875
2019-12-12
海關(guān)系統(tǒng)授權(quán)多一個(gè)天津港作為出口口岸,如何操作
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2018-11-27