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老師您好!財(cái)務(wù)報(bào)表上的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
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2019-07-23
2017年1月1日以前,A、B兩家公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。A公司于2017年7月1日以其一項(xiàng)固定資產(chǎn)對B公司投資,取得B公司60%的股份。該固定資產(chǎn)原值4 500萬元,已計(jì)提折舊1 200萬元,已提取減值準(zhǔn)備150萬元,當(dāng)日該固定資產(chǎn)公允價(jià)值為3 750萬元。投資時(shí)B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值及賬面價(jià)值的總額均為6 000萬元。假設(shè)A、B公司合并前雙方采用的會計(jì)政策及會計(jì)期間均相同。不考慮增值稅等因素。A公司由于該項(xiàng)投資計(jì)入當(dāng)期損益的金額為( )萬元。 老師幫忙寫會計(jì)分錄,謝謝
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2022-03-23
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值還沒有折舊,賣掉了,怎么做賬務(wù)處理?假如賬面原值10000,折舊了4000,賣了7000,具體分錄怎么寫
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2018-04-08
你好老師,固定資產(chǎn)清理中的銷售收入需要繳納增值稅和附加稅嗎
1/1099
2019-09-03
老師,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2750元在18年都已經(jīng)折舊完2750了,2019年的年報(bào)是不是不需要申報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整這張表了?
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2020-05-20
小規(guī)模企業(yè)按照凈值金額處置固定資產(chǎn)如何計(jì)算繳納增值稅,如何做賬務(wù)處理
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2023-07-12
公司去年出售了一個(gè)固定資產(chǎn),出售時(shí)其中的配件忘記寫分錄了,(配件也是固定資產(chǎn)),今年補(bǔ)做的時(shí)候:一.借:固定資產(chǎn)清理,308.99 累計(jì)折舊-其他設(shè)備 12829.01 貸:固定資產(chǎn)-其他設(shè)備 13138 二.借:現(xiàn)金 0 貸:固定資產(chǎn)清理 308.99 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷貨稅額 0 在補(bǔ)做第二筆分錄時(shí),遇到的問題是,現(xiàn)金去年已經(jīng)收了,在賣出固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備時(shí)已經(jīng)交過稅了,那今年到這一步怎么寫呢?如果像這樣寫,不是會借貸不等嗎?
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2019-04-01
老師 幫我看一下我錄入的固定資產(chǎn)原值是這樣的嗎 我們是小規(guī)模納稅人 我圈起來的那個(gè)是余額表的余額是汽車的原價(jià)加增值稅加購置稅
1/544
2020-07-30
因抵扣了固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,而使當(dāng)年增值稅稅負(fù)未達(dá)標(biāo),可以嗎?
1/962
2017-05-24
公司名下轎車轉(zhuǎn)在個(gè)人名下,售車普票1000元,借記現(xiàn)金,貸記固定資產(chǎn)清理,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。在填報(bào)增值稅報(bào)表后,報(bào)表銷售額增加了,應(yīng)該怎么處理。
1/727
2021-12-02
銷售自己使用過的固定資產(chǎn),抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的,請問老師在安照處置固定資產(chǎn)的實(shí)際收到的錢 為繳納增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?
1/1473
2020-04-10
借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),這個(gè)是什么意思,怎么和正常的不一樣
1/2310
2019-03-06
是委托加工企業(yè),做內(nèi)帳需要計(jì)提增值稅即固定資產(chǎn)折舊嗎
5/792
2017-04-21
老師:累計(jì)折舊提多了,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為負(fù)數(shù),需要紅沖。那是不是就意味著以后不用計(jì)提折舊了?
1/1059
2020-07-06
老師,請問下處置固定資產(chǎn)(不動產(chǎn))產(chǎn)生的土地增值稅,計(jì)入什么會計(jì)科目 ?
4/349
2024-02-29
老師 請教一下 這系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表 為什么沒看到累計(jì)折舊 和固定資產(chǎn)賬面價(jià)值科目哦
1/1846
2019-04-16
清理出售固定資產(chǎn)應(yīng)交的稅費(fèi)是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”嗎?此舉和正常的經(jīng)營收入一樣嗎?
1/1406
2016-06-04
我公司是一般納稅人,處置一批空調(diào),以前沒有進(jìn)固定資產(chǎn)核算,應(yīng)該怎么做賬?怎么開票。我們是生活服務(wù)業(yè),目前免增值稅
4/2622
2020-06-18
上次提的問題與回答在圖片上,我還想問的是經(jīng)過核算預(yù)期收到的進(jìn)項(xiàng)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于現(xiàn)在賬上的金額,可能與稅率下調(diào)有關(guān),那么多出的金額是不是要核算到當(dāng)初那個(gè)融資固定資產(chǎn)的成本上
1/243
2020-01-09
固定資產(chǎn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?稅率是17吧?運(yùn)費(fèi)與別的稅率不同怎么抵扣進(jìn)項(xiàng),沒有要求不同稅率分開抵扣嗎?如果運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)大于運(yùn)費(fèi)銷項(xiàng),也可抵扣所有銷項(xiàng)嗎?
1/768
2015-12-15