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老師您好,納稅申報(bào)表一般是指增值稅還是企業(yè)所得稅
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2023-10-23
老師,增值稅一般納稅人申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額是要自己填嗎
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2019-11-05
申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,附表二(進(jìn)項(xiàng))灰色,是怎么回事?
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2023-07-21
老師下載增值稅納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)資料表。在首頁(yè)先點(diǎn)哪里
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2018-08-22
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)第1欄是否是2+3欄之和
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2019-01-06
防偽稅控增值稅專(zhuān)票取得后如何做賬,如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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2022-04-07
季度開(kāi)普票62039.59不含稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2022-01-08
申報(bào)表到位增值稅比發(fā)票系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的少幾分怎么辦?
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2018-01-04
這個(gè)月有1000元紅充票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?
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2019-01-12
老師:這個(gè)增值稅納稅申報(bào)的實(shí)操為什么沒(méi)有附表5的?
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2023-03-23
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一,為什么要把銷(xiāo)售收入填在“開(kāi)具其他發(fā)票”的“銷(xiāo)售額”那一欄,而不填在“開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票”那一欄?
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2017-08-11
老師,在1月份有比需要交納的增值稅500元,在2月份扣款成功,2月份根據(jù)銀行做了筆:借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500,貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢?
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2019-10-05
你好,我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額?
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2020-03-17
您好,個(gè)體工商戶(hù)季銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下,2020年二季度按1%的稅率開(kāi)普票22750元,在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填22750元,那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎?
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2020-07-06
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,月收入12萬(wàn),是否超過(guò)了免征增值稅。12萬(wàn)應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
預(yù)收一年租金50萬(wàn),一次性開(kāi)具發(fā)票,入賬為借銀行,貸預(yù)收,貸應(yīng)交增值稅,之后每月確認(rèn)收入,借預(yù)收,貸收入。請(qǐng)問(wèn)在收到租金的當(dāng)月,為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間,那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),收入和增值稅額不匹配,怎么辦?
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2019-12-16
老師,我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)累計(jì)銷(xiāo)售額+增值稅納稅申報(bào)表(一般人)累計(jì)銷(xiāo)售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷(xiāo)售額,會(huì)有問(wèn)題嗎?還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷(xiāo)售額加到一般納稅人申報(bào)表中?
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2022-03-21
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,國(guó)際貨運(yùn)代理,享受增值稅免稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄,小微企業(yè)免稅還是出口免稅,謝謝
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2025-04-14
老師你好,主體是私募管理人(小規(guī)模),發(fā)布一只證券投資基金,已募集資金開(kāi)展投資活動(dòng),截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表,主要數(shù)據(jù):不含稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下,需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度,是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎? 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅,不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第10欄,則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入(不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第1欄),應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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2020-04-13