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老師 我是不是要在增值稅申報表上面填寫預(yù)繳的稅款,因為我們預(yù)繳了稅款,我們是輔導(dǎo)期的一般納稅人
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2020-05-20
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報表主表30行:本期繳納上期應(yīng)納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08
你好老師, 1、我是一般納稅人,金稅盤系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費280元,在增值稅申報表中,在哪個表填就可以抵扣呢?然后還要不要去稅務(wù)去備案了呢? 2、然后是填了就可以申報了,就不用再去稅局,或者去找管理員處理了是吧?
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2020-06-12
公司購買財務(wù)軟件用于做賬,我分錄記的是無形資產(chǎn),但在增值稅申報表上,這筆進(jìn)項稅填在進(jìn)項表和抵扣表里嗎?增值稅表三無形資產(chǎn)那里用填嗎??
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2017-08-01
老師 一般納稅人增值稅申報表的填寫順序是怎樣正確的?謝謝
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2019-08-07
我公司為一般納稅人(一般計稅方式),5月開百分之13的發(fā)票一張,并繳納稅增值稅等稅款。6月紅沖這張發(fā)票,想退稅,增值稅申報表主表如何填寫。
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2020-06-02
老師,我公司是一般納稅人,上個月開票把稅率開錯了,13的稅率開成了3的稅率,我這月怎么申報填寫增值稅申報表呢
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2019-09-04
簡易計稅以全部價款和價外費用扣除支付的分包款為銷售額,增值稅申報表5行應(yīng)填簡易計稅銷售額500萬還是400萬?
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2018-05-28
本月銷項稅額1萬,本月進(jìn)項稅額1.2萬,上月加計抵減額余額0.3萬,增值稅申報表(四)中,當(dāng)期加計抵減發(fā)生額1800元,要填進(jìn)去嗎?嗎
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2022-07-17
新公司去年10月買的金稅盤,普通發(fā)票,當(dāng)時就做管理費用,沒有做減免處理, 今年分錄要怎么調(diào)整做減免呢呢,還要報增值稅申報表
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2021-04-30
請問上個月開具了紅字發(fā)票,在填報增值稅申報表的附表一我按減了紅字金額的數(shù)據(jù)填的,但在主表中的第二行(應(yīng)稅貨物銷售額)是實際開的正數(shù)銷售額,沒減紅字金額,我需要修改嗎?
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2018-11-02
增值稅申報表里的不含稅額/稅額和開票金額里的實際金額不一致,但總和含稅金額是一樣的,怎么辦呢?
1/3217
2018-10-09
老師好,請問生產(chǎn)企業(yè)本月申請出口退稅,那么增值稅申報表應(yīng)該怎么對應(yīng)填寫哪些?麻煩老師回答詳細(xì)一點 謝謝老師了
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2020-04-13
增值稅申報表中開票金額計算的稅額比開票系統(tǒng)中開票的稅額多了2分錢,這樣有影響嗎?
1/1884
2017-12-05
外貿(mào)企業(yè)的出口銷售金額(不開發(fā)票,只是形式發(fā)票),需要填寫增值稅申報表嗎?
1/2381
2019-02-15
為什么增值稅申報表主表的進(jìn)項稅額不是減掉而且銷項加上轉(zhuǎn)出的金額等于應(yīng)納稅額
1/960
2021-09-06
老師,增值稅申報表,進(jìn)項稅額和銷項稅額是不是自己填的?
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2019-12-09
我公司是生產(chǎn)企業(yè),但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品,該產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項稅額,做了轉(zhuǎn)出,,,但是申報出口匯總表的時候,提示與增值稅申報表有差額,報不上出口,這種情況是我錯在哪里了,應(yīng)該怎么改
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2023-09-15
我們公司外貿(mào)出口的貨物,未報關(guān),錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶,我們財務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是因為未報關(guān),海關(guān)沒有數(shù)據(jù),增值稅申報表上的收入與我們財務(wù)的收入不一樣,這個需要我們怎么做?稅 務(wù)稽查怎么辦?
1/3009
2018-03-24
供熱企業(yè)已收費并開具發(fā)票,增值稅申報表應(yīng)反映開票金額為收入,而收費金額為跨年度6個月的收入,和跨年度年前的成本不匹配,怎么分?jǐn)偸杖肱c稅務(wù)一致
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2019-11-02
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