
我公司是生產(chǎn)企業(yè),但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品,該產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項稅額,做了轉(zhuǎn)出,,,但是申報出口匯總表的時候,提示與增值稅申報表有差額,報不上出口,這種情況是我錯在哪里了,應(yīng)該怎么改
答: 你好,你申報了免抵退收入都?轉(zhuǎn)出的應(yīng)該申報免稅收入CIA可以的
老師,您好,我想請問一下,。我公司是生產(chǎn)企業(yè),但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品,該產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項稅額,做了轉(zhuǎn)出,,,但是申報出口匯總表的時候,提示與增值稅申報表有差額,報不上出口,這種情況是我錯在哪里了,應(yīng)該怎么改
答: 您好,同學(xué),請稍等下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新辦企業(yè),當(dāng)期沒有發(fā)生收入,產(chǎn)生增值稅進(jìn)項稅額,發(fā)票未進(jìn)行認(rèn)證,記入增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,可以做零申報么?
答: 可以,,沒有收入,沒有開票,可以零申報,時間請不要太久。

