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老師,我們是一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,先填哪張表,后填哪張表,要填幾張附表
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2019-07-01
老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
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2022-07-29
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
前幾天申報(bào)增值稅,應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額,結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計(jì)算的金額,導(dǎo)致繳納增值稅銷項(xiàng)稅額有個(gè)5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問題大不大?
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2022-03-19
物流運(yùn)輸業(yè),一般納稅人,收到車輛輪胎增稅專用發(fā)票,借周轉(zhuǎn)材料丶進(jìn)項(xiàng)稅;貸銀行,實(shí)際使用情況時(shí),借成本,貸周轉(zhuǎn)材料,后面需附個(gè)什么樣的單據(jù)?
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2019-03-08
疫情期間服務(wù)行業(yè)免征增值稅對(duì)吧,而什么時(shí)候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務(wù)企業(yè),那么我就是開具普通發(fā)票對(duì)吧,?然后在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行發(fā)票采集,在申報(bào)表中填寫免征增值稅就可以了對(duì)吧
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2020-04-16
老師,小規(guī)模納稅人,本期取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入290679.61元,應(yīng)交增值稅13741.75元,怎樣填寫增值稅納稅表?
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2019-10-24
老師請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是填除以3%的還是除以1%的
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2020-07-03
請(qǐng)問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2020-04-03
你好,2019年12《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》的期初余額怎么填?
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2020-01-11
老師您好,免稅增值稅,但是收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅多余銷項(xiàng)稅,如何處理賬務(wù),如何填報(bào)申報(bào)表
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2020-03-10
個(gè)體小規(guī)模,增值稅在起征點(diǎn)9萬元以下,教育費(fèi)附加中的增值稅是填0還是多少。表如下
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2018-07-02
招待費(fèi)開專票 招待費(fèi)開了專票,我故意做了進(jìn)項(xiàng)稅,又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那么填增值稅納稅申報(bào)表二的時(shí)候,是不是要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,具體填列15欄對(duì)嗎?
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2019-12-31
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問題:代開了15萬的專票,開了14萬普票,附列資料一應(yīng)稅銷售額是填15萬還是29萬
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2019-10-15
對(duì)方欠貨款40939元,我開增值稅票銳率13,對(duì)方付我五個(gè)點(diǎn),所有款項(xiàng)打?qū)~戶,增值稅專票金額我應(yīng)該開多少錢
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2020-12-28
老師好:我們是賣消毒產(chǎn)品的,正常給客戶開票也是紙質(zhì)的 增值稅專票或者增值稅普票,最近上京東和淘寶了,我想問下怎么開票,要是有人在京東下單 我們開紙質(zhì)票 還是電子票 現(xiàn)在對(duì)別的客戶都是紙質(zhì)的 琢磨電商這個(gè)怎么開票啊
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2021-11-17
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[廣告費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
老師,多交的增值稅,,這個(gè)月要抵扣的話,主表是填在28欄里,附表要怎么填?
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2021-01-07
請(qǐng)問上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,少報(bào)了,這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)
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2022-05-16