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招待費(fèi)開專票 招待費(fèi)開了專票,我故意做了進(jìn)項(xiàng)稅,又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那么填增值稅納稅申報(bào)表二的時(shí)候,是不是要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,具體填列15欄對(duì)嗎?
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2019-12-31
老師申報(bào)增值稅是不是先填附列資料一,不含稅1個(gè)點(diǎn)是114236.71,填下表對(duì)嗎
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2022-01-10
老師 針對(duì)這第十筆業(yè)務(wù),在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 這樣填寫對(duì)嗎
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2020-06-16
個(gè)體戶怎么填寫增值稅季度申報(bào)表?可以發(fā)一份詳細(xì)的填寫過程嗎?謝謝
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2020-07-01
老師,請(qǐng)問下,就是文化建設(shè)稅的本月數(shù)是填銷售額還是填繳納的增值稅
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2018-12-06
在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳的增值稅,申報(bào)時(shí)填在哪?附表四只可以填異地預(yù)繳的
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2019-02-20
老師,增值稅納稅申報(bào)表填寫了,還沒審報(bào),現(xiàn)在想把填寫的刪除,怎樣刪除?
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2019-07-02
老師,物流企業(yè),填增值稅申報(bào)表,主表應(yīng)稅貨物銷售額,要把運(yùn)費(fèi)填進(jìn)去嗎?
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2023-05-12
報(bào)稅提交,顯示填寫附列表,增值稅主表和明細(xì)表都填寫了減征2%的數(shù)據(jù)
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2022-04-09
建筑公司開具6%的工程款,申報(bào)增值稅時(shí)附表三應(yīng)填寫6%應(yīng)該如何填寫?
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2020-12-14
計(jì)生用品 免稅,填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢?
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2020-03-03
我們公司是小規(guī)模納稅人,有開了普通發(fā)票的,和未開發(fā)票的,應(yīng)該怎么填寫在增值稅申報(bào)表? 還有我如果把開了普通發(fā)票的和未開發(fā)票的收入填到申報(bào)表里面,增值稅額全是按3%來征收的,開了普通發(fā)票的我們都是按1%開給客戶的,這個(gè)需要調(diào)賬嗎?
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2021-10-23
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實(shí)際算,這個(gè)是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算?
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2016-07-09
對(duì)方欠貨款40939元,我開增值稅票銳率13,對(duì)方付我五個(gè)點(diǎn),所有款項(xiàng)打?qū)~戶,增值稅專票金額我應(yīng)該開多少錢
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2020-12-28
老師好:我們是賣消毒產(chǎn)品的,正常給客戶開票也是紙質(zhì)的 增值稅專票或者增值稅普票,最近上京東和淘寶了,我想問下怎么開票,要是有人在京東下單 我們開紙質(zhì)票 還是電子票 現(xiàn)在對(duì)別的客戶都是紙質(zhì)的 琢磨電商這個(gè)怎么開票啊
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2021-11-17
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問題:代開了15萬的專票,開了14萬普票,附列資料一應(yīng)稅銷售額是填15萬還是29萬
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2019-10-15
你好老師,請(qǐng)問小微企業(yè)在第二個(gè)季度的3個(gè)月收入超過10萬,但是按半年計(jì)算月收入又不到10萬,這種情況怎么填報(bào)增值稅?
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2019-07-11
請(qǐng)問公司車輛賣出賬務(wù)處理及增值稅報(bào)表如何填報(bào),這是否需要備案
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2016-11-10
老師,我們是一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,先填哪張表,后填哪張表,要填幾張附表
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2019-07-01
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。這個(gè)問題該怎么填表? 老師:納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況填寫減免稅明細(xì)表,本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)大于或等于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,否則不能享受3減1政策。 如果實(shí)際發(fā)生額就是小于是不是就不填《減免稅明細(xì)表》了? 老師:如果實(shí)際發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,則不能享受3減1政策,也不需要填寫《減免稅明細(xì)表》。 總提示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過怎么回事呀?
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2023-04-03