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4月7日,甲公司購(gòu)買原材料- -批, 價(jià)款100萬元,增值稅13萬元,已驗(yàn)收入庫(kù),使用4月23號(hào)到期的商業(yè)承兌匯票支付; 4月23號(hào),匯票到期,款項(xiàng)已支付。
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2021-11-19
稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)返回信息:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額69306.93的2%。要如何處理
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2023-10-15
哪些增值稅發(fā)票不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣
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2015-12-11
小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票 增值稅怎么處理
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2017-04-05
增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣增值稅會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-12
2022年第四季度開增值稅專用發(fā)票,增值稅有減免嗎?
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2023-01-02
3%的增值稅勞務(wù)發(fā)票怎么底扣總承包的11 %增值稅
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2019-07-11
個(gè)獨(dú)開增值稅專用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的,需要交增值稅嗎?
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2019-02-18
金馬商貿(mào)公司籌建期業(yè)務(wù)29,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不明白為什么這樣做?
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2016-10-24
一般納稅人 在籌建期購(gòu)買辦公設(shè)備是否要計(jì)提增值稅(進(jìn)賬)
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2018-08-13
其企業(yè)生產(chǎn)用、已兩科產(chǎn)品,企業(yè)4月份發(fā)生如下交易水項(xiàng) C配常保過兩(人鼓并料發(fā)出采用先進(jìn)先出法,假設(shè)期初無原材料,運(yùn)雜幾不考應(yīng)增值稅)。 (1)4月1日,購(gòu)人原材料 100千克,每干克 200 元,運(yùn)雜費(fèi)」000 元。增值稅 3.400元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),貨款及運(yùn)雜我以銀行存款支付。 (2) 4月3日,生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料 20 千克,其中10-千克用于甲產(chǎn)品的生產(chǎn), 5千克用于乙產(chǎn)品,5 千克車間一般耗用。 (3)4月5日,購(gòu)人原材料 50千克,每千克 200 元,增值稅1 700 元,材料已驗(yàn)收人 庫(kù),貨款以銀行存款支付(上月已預(yù)付1 000元)。 (4) 4月6日,收到客戶欠款1000元。 (5)4 月7日,以銀行存款支付廣告費(fèi)2000 元。 (6)4月8日,銷售甲產(chǎn)品100件,每件售價(jià) 400 元,增值稅率 17%,貨款尚未收到。 (7)4月12日,以銀行存款支付罰款 1 000元。 (8)4 月25日,銷售甲產(chǎn)品 200 件,每件售價(jià) 400 元,增值稅率 17%,前已預(yù)收 10 000元,余款已收到。 (9)月末,預(yù)提短期借款利息 1000 元。 會(huì)計(jì)分錄
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2023-10-31
房地產(chǎn)公司按簡(jiǎn)易征收,當(dāng)月有開增值稅零發(fā)票,按3%預(yù)收,有開增值稅5%發(fā)票,按5%交,在填增值稅申報(bào)表時(shí),是如何計(jì)算增值稅交多少稅
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2019-01-05
增值稅計(jì)算題 購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為65萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。
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2022-04-13
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅,普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅額0.18萬元,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29
想問一下個(gè)人去稅局代開人工發(fā)票是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票?
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2022-07-18
老師汽車銷售企業(yè),開的發(fā)票是增值稅發(fā)票還是啥票了?如果是增值稅發(fā)票,是專票還是普票?
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
#提問#老師,我們家是增值稅一般納稅人,本期應(yīng)繳納增值稅:689287.63元,外地項(xiàng)目預(yù)交110442.61的增值稅(同時(shí)也預(yù)交附加稅),進(jìn)項(xiàng)稅459584.37元,應(yīng)交增值稅:119280.65元 我附加稅的時(shí)候,我預(yù)交增值稅交的附加稅,可以扣除嗎
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2019-06-11
2、北京大河制衣公司為增值稅一般納稅人,2019 年 10 月向A 公司銷售襯衫 200 件。合同規(guī)定每件襯衫不含稅單價(jià) 100 元,開具增值稅專用發(fā)票一張,收到轉(zhuǎn)賬支票一張存入 已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均 銀行,計(jì)算本期銷售貨物增值稅應(yīng)納稅額。
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2022-06-09
我公司為基金管理公司,開了為期3年的30萬服務(wù)費(fèi)專票,繳了增值稅和附加稅,并確認(rèn)了一年10萬的收入,第二年開始確認(rèn)第二年10萬的收入,請(qǐng)問今年我如何申報(bào)增值稅和附加稅,第一年開票時(shí)已經(jīng)交了3年的增值稅和附加稅
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2019-09-18