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沒有免稅的增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫
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2015-11-16
老師。固定資產(chǎn)處置產(chǎn)生的增值稅。申報該怎么填?
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2020-10-20
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
你好老師,請問小微企業(yè)在第二個季度的3個月收入超過10萬,但是按半年計算月收入又不到10萬,這種情況怎么填報增值稅?
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2019-07-11
請問公司車輛賣出賬務(wù)處理及增值稅報表如何填報,這是否需要備案
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2016-11-10
增值稅申報表怎么填,未開票1-3月份不含稅銷售39萬元,開票1-3月不含稅銷售3千元,第一行應(yīng)納稅額不含稅銷售額應(yīng)該怎么填
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票,那報稅時本期預(yù)繳稅額一欄是只填寫預(yù)繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開票時的附加稅對嗎?
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2020-06-12
在月底結(jié)賬增值稅銷項稅額時,所填金額是要減掉開出的負(fù)數(shù)發(fā)票金額還是直接填銷項合計金額,不用減負(fù)數(shù)發(fā)票的銷項稅額嗎?
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2019-01-14
老師你好,小規(guī)模開普票一季度沒超過45萬,開的1%的票,申報增值稅的時候,銷售額填到未達(dá)起征點那一行,還需要填減免明細(xì)表么
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2023-03-26
老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對了,余額怎么填列
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2016-07-30
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬元版變成十萬元版
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2019-07-26
房地產(chǎn)公司出售的商鋪,填預(yù)征土地增值稅表時 是填非普通住宅還是填其他類型房地產(chǎn)?
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2019-02-27
齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開了去年對方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對應(yīng)的藍(lán)字專票,稅率原來都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個月的實際增值稅減少。請問這月增值稅如何正確申報?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開票收入也計提增值稅,不是不開票季度不超9萬不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開的專票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補(bǔ)退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:單位租房,租的個人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個人代開發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開三個月的,也就是金額8400,但是開票上的金額填多少我不會呀,增值稅征稅率0.05,請問我開票金額該填多少?
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2021-12-13
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問題購買方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購買方按規(guī)定填開了《開具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請問是否可依舊購買方按全額填開的《信息表》開具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
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2017-06-01
請問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報表如何填寫?
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2020-04-03
申報增值稅的時候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費”的480元,應(yīng)填到哪個表里啊?
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2018-12-05
申報增值稅,前期留抵的進(jìn)項稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?
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2021-11-12
小規(guī)模納稅人,有筆收入500,應(yīng)交增值稅15,那填企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入是填500,還是填485呢?
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2019-03-19
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