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老師您好,想請(qǐng)教一下單位的一張床,被變賣了,轉(zhuǎn)變成了一筆收入,聽說要繳增值稅,是按什么稅率繳,是否分小規(guī)模
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2020-08-05
報(bào)價(jià)上顯示,提供差額征收的增值稅普票,稅率為5 那我凈價(jià)是算含稅÷1.05,還是稅率算0
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2020-12-02
公司屬于煙臺(tái)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)銷售給加工區(qū)內(nèi)企業(yè)家2臺(tái)使用過機(jī)器設(shè)備,是否繳納增值稅,如需繳納,稅率多少,如不需繳納,是否需要申報(bào)免稅?
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2017-06-27
上個(gè)月開了房屋出租的專票,是9%的稅率,但是我們平時(shí)都是開13%的票,請(qǐng)問,申報(bào)時(shí)需要注意什么?增值稅申報(bào)還有其他稅申報(bào)有什么不一樣的嗎?
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2020-08-04
請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅1+6%是什么意思 為什么不是直接乘以稅率6% 求教 謝謝
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2022-02-19
是發(fā)電企業(yè),收的水費(fèi)現(xiàn)在應(yīng)該按多少稅率繳納增值稅?以前是13%?
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2017-08-27
請(qǐng)問在消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)中,以下兩個(gè)公式應(yīng)該如何理解,為啥要用 買價(jià)*(1-增值稅率)?
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2021-12-31
老師,請(qǐng)問公司收到一張商務(wù)酒店開具的住宿增值稅普票,稅率是免稅,這是什么樣的情況,才可以這樣開呢?
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2019-07-09
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶從4.1日起可以開免稅率發(fā)票嗎?免增值稅。
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2022-04-01
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2021年11月1日向乙公司銷售A商 品10000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為40元(不含增值稅),每件商品的實(shí)際 成本為25元,A商品適用的增值稅稅率為13%;由于是成批銷售,甲公 司給以購貨方15%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為 3/10, 1.5/20 ,N/30;A商品于11月1日發(fā)出,11月10日乙公司收到商品, 經(jīng)過盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)購買的10000件A商品中,有2000件存在質(zhì)量瑕疵,有200 件存在嚴(yán)重質(zhì)量問題無法使用。按合同規(guī)定,甲公司對(duì)2000件存在質(zhì) 量瑕疵的商品給予25%的價(jià)格減讓,200件存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的商品予 以收回。乙公司于11月17日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
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2022-10-28
我單位工人受邀給某電廠做技術(shù)指導(dǎo)收到的收入用繳納增值稅嗎?如果繳納稅率是多少?
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2019-12-25
抄報(bào)以后,增值稅附表一6%稅率上面為什么不顯示金額呢,我明明開了2萬噸的專票的
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2019-10-07
問題一:以外購的物資抵債需要繳納增值稅嗎?比如a公司買入一批100萬專票的鋼材,然后以90萬作價(jià)給b公司,抵消a公司欠b公司的90萬債務(wù),a公司這個(gè)抵債的行為需要視同銷售繳納增值稅嗎? 問題二:是否這樣理解:這批鋼材作價(jià)90萬給b公司,相較原價(jià)100萬并沒有產(chǎn)生增值,因此不需要繳納增值稅。如果作價(jià)110萬給b公司還債,就需要計(jì)征差價(jià)10萬乘以稅率的增值稅
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2020-02-15
公司現(xiàn)在手上有一塊土地,無法提供購入時(shí)的價(jià)格,現(xiàn)在要賣掉,能提供出讓價(jià)格,這個(gè)土地增值稅怎么交,稅率是多少,有沒有相關(guān)的文件證
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2020-03-19
甲公司一般納稅企業(yè),發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1、10月8日,購進(jìn)原材料一批價(jià)款300 000元,增值稅率13%,款項(xiàng)開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。 2、10月9日,購入不需要安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款80 000元,增值稅率13%,款以存款支付。 3、10月12日,以銀行存款購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批價(jià)款50 000元,增值稅扣除率9%。 4、10月15日,銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款900 000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。 5、10月16日,用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,該產(chǎn)品成本18 000元,計(jì)稅價(jià)格20 000元,增值稅率13%。 6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40 000元,增值稅率13%。 7、當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅10 000元 8、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2022-04-15
年復(fù)合增長(zhǎng)率=(現(xiàn)有價(jià)值/基礎(chǔ)價(jià)值)^(1/年數(shù)) - 1。我們的困惑是:現(xiàn)有價(jià)值及基礎(chǔ)價(jià)值均為正值或負(fù)值時(shí),比率可算,但現(xiàn)有價(jià)值及基礎(chǔ)價(jià)值各為正負(fù)值時(shí),此公式計(jì)算值不可取
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2019-02-03
郵政業(yè)在境內(nèi)提供的其他郵政業(yè)務(wù)的稅率和收派業(yè)務(wù)的稅率,最新的是多少呀? 增值稅稅率
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2020-11-21
如果開增值稅發(fā)票,開出的價(jià)格明顯與行業(yè)價(jià)格不符,利潤率高的離譜,會(huì)有什么事嗎?
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2019-11-28
我想問個(gè)問題 小規(guī)模增值稅稅率開票現(xiàn)在是1% 但是我開錯(cuò)了 開成5%了 現(xiàn)在票無法收回重開 申報(bào)怎么處理
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2022-03-29
20×1 年11月1日,乙公司與W公司簽訂一項(xiàng)服務(wù)合同,不含增值院的總收入為3200000元,適用的增值稅率為6%,完工日為 20×2 年4月30日,采用產(chǎn)出法確認(rèn)營業(yè)收入。合同簽訂日預(yù)收入總數(shù)入含增值稅總收入25%的保證金,其余服務(wù)款分別于 20×1 年12月31日, 20×2 年2月28日和 20×2 年4月30日各收取25%,乙公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)服務(wù)的總成本為2500000元。 20×1 年11月1日,乙公司收取保證金848000元,20 ×1年11月,乙公司實(shí)際發(fā)生服務(wù)成本280000元(假定全部為職工薪酬)月末專業(yè)測(cè)量師測(cè)算的履約進(jìn)度為10%。20×1年12月,乙公司實(shí)際發(fā)生服務(wù)成本540000元(假定全部為職工際酚)。月末專業(yè)測(cè)量師測(cè)算的履約進(jìn)度為30%,20×1年12月31日,收同務(wù)款8480000元,
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2023-06-07