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異地預(yù)交了增值稅 沒(méi)有進(jìn)到增值稅申報(bào)表里 什么原因
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2020-04-07
??老師綜合資源利用增值稅即征即退怎么填報(bào)增值稅表?
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2022-01-09
內(nèi)外帳交增值稅、增值稅附加稅,會(huì)計(jì)分錄分別是怎樣的?
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2018-04-04
小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎樣申報(bào)增值稅報(bào)表?
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2018-02-06
交易性金融資產(chǎn)賣(mài)賠了,沒(méi)有增值為什么還要交增值稅
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2022-07-16
一般納稅人本月開(kāi)增值稅專用發(fā)票,次月交增值稅是嗎?
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2018-11-17
成本100,售價(jià)120,增值稅16%,用那個(gè)價(jià)格計(jì)算應(yīng)交增值稅呢?
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2019-05-06
一般納稅人增值稅專票進(jìn)項(xiàng)做分錄和增值稅普票分錄
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2022-03-09
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平?
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2019-04-17
個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)要交增值稅?增值稅一塊錢(qián)
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2020-04-22
7月份未計(jì)提增值稅,8月份繳納增值稅怎么賬務(wù)處理
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2017-08-23
請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)增值稅一般計(jì)稅工程增值稅率多少?
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2019-07-27
一般納稅人先報(bào)了增值稅附加,后報(bào)的增值稅有無(wú)問(wèn)題
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2018-10-17
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理
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2022-01-25
銷(xiāo)項(xiàng)稅100與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50?如果銷(xiāo)項(xiàng)稅200與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,月末貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2017-04-26
一般納稅人月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這四個(gè)科目的明細(xì)賬,是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不為零留到下個(gè)月繳納,其他三個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)為零?
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2017-09-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說(shuō)到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費(fèi)用紅字820借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí)作的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí),是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報(bào),地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費(fèi)附加之類)月報(bào),假設(shè)7~9月這個(gè)季度里面的8月,有開(kāi)票,增值稅為1000元。因?yàn)樵鲋刀惣緢?bào),所以8月無(wú)法報(bào)增值稅。那么8月要報(bào)增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報(bào)。
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2018-09-10