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??老師綜合資源利用增值稅即征即退怎么填報增值稅表?
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2022-01-09
內外帳交增值稅、增值稅附加稅,會計分錄分別是怎樣的?
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2018-04-04
成本100,售價120,增值稅16%,用那個價格計算應交增值稅呢?
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2019-05-06
一般納稅人增值稅專票進項做分錄和增值稅普票分錄
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2022-03-09
年末應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目怎么平?
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2019-04-17
小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票,怎樣申報增值稅報表?
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2018-02-06
交易性金融資產賣賠了,沒有增值為什么還要交增值稅
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2022-07-16
一般納稅人本月開增值稅專用發(fā)票,次月交增值稅是嗎?
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2018-11-17
個稅退還手續(xù)費,這個手續(xù)費要交增值稅?增值稅一塊錢
1/2119
2020-04-22
請問一下建筑行業(yè)增值稅一般計稅工程增值稅率多少?
1/1983
2019-07-27
7月份未計提增值稅,8月份繳納增值稅怎么賬務處理
1/1501
2017-08-23
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)怎么做賬務處理
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2022-01-25
一般納稅人先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題
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2018-10-17
老師,我對這個分錄一點也不理解 ,余額在貸方: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 和 余額在借方:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應繳增值誰(轉出多交增值稅 ) 這兩個分錄是怎么轉化過來的?謝謝指導
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2016-08-16
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)這個8月份已結轉了,9月份只結轉本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應交稅費–應交增值稅1130,貸,應交稅費–未交增值稅80.應交稅費–應交增值稅–減免稅款1050.借,應交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應交稅費–應交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進項稅額、銷項稅額,月末需要轉出本月應交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時,是不是這樣做分錄?借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉出 1300元。要求:計算應交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時候“借:應收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅”?繳納增值稅的時候呢? 繳納的時候就“借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅;貸:應交稅費-未交增值稅。 借:應交稅費-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15