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增值稅一般納稅人,每月報增值稅,季度報企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-09
增值稅主表第25行有負(fù)數(shù),如何處理抵當(dāng)期應(yīng)交增值稅
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2019-08-11
小微企業(yè)30一下免交增值稅,那免交的增值稅咋做賬了
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2019-04-12
印花稅,契稅,土地增值稅,,房產(chǎn)稅計稅依據(jù)含不含增值稅?
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2020-06-10
計算扣除的增值稅進(jìn)項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
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2021-05-13
從增值稅納稅申報表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅跟計提本期應(yīng)交增值稅有區(qū)別嗎
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2016-11-15
工程價款總的增值稅為什么減去購買材料等的增值稅
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2019-03-01
我計提增值稅借:預(yù)收賬款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅對嗎
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2018-04-05
請問老師,記提增值稅和繳納增值稅時候應(yīng)該怎么做賬
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2019-10-30
勞務(wù)報酬什么情況下交增值稅 什么情況下不交增值稅?
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2018-06-07
進(jìn)項稅,銷項稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的關(guān)聯(lián)
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2019-01-05
老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
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2021-06-25
老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2021-10-01
銷項稅100與進(jìn)項稅150抵減后是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50?如果銷項稅200與進(jìn)項稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,月末貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2017-04-26
一般納稅人月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這四個科目的明細(xì)賬,是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結(jié)轉(zhuǎn)為零?
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2017-09-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費(fèi)用紅字820借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時作的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師,請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費(fèi)附加之類)月報,假設(shè)7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
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