亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

信息采集的,可是我填完信息之后,怎么 提交的?直接點(diǎn) 保存,是嗎
1/3653
2019-04-24
現(xiàn)在的新設(shè)的公司都是認(rèn)繳的。那么可以省略這一步嗎?借:庫(kù)存現(xiàn)金100貸:實(shí)收資本 100 而是直接這樣做賬務(wù)處理借:其他應(yīng)付款-法人 100貸:庫(kù)存現(xiàn)金 100這樣可以嗎?
1/509
2017-03-05
老師!庫(kù)存現(xiàn)金貸方有余額76.14元,是前任會(huì)計(jì)的事,說(shuō)的當(dāng)時(shí)發(fā)票多開了,發(fā)票開的整,我們是小規(guī)模,我可以記借方記庫(kù)存現(xiàn)金,貸方記營(yíng)業(yè)外收入沖平可以嗎
4/340
2021-06-02
贈(zèng)送樣品給客戶,開出了銷售單,庫(kù)存減少了,單價(jià)都是0,內(nèi)賬的,可以不記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,因?yàn)榻痤~都是0的,只做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 可以嗎,不涉及稅的
1/690
2016-03-27
我們要把錢存入公司的對(duì)公賬戶,有結(jié)算卡,可以在自助機(jī)上辦理嗎,還有這個(gè)必須得去開戶行存嗎,我們的開戶行是在外地,不去開戶行,去總行的任一網(wǎng)點(diǎn)可以嗎?
1/3211
2019-08-21
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
1/1361
2018-02-01
請(qǐng)問老師,公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了,補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務(wù)處理?補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
1/903
2020-06-22
那合同產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是成本減相關(guān)費(fèi)用 ,所以可變現(xiàn)凈值一定會(huì)比成本低,我可以這樣理解嗎
1/1033
2021-12-01
上牌給自己公司了, 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品 這分錄需要把增值稅加進(jìn)去嗎?借:固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:庫(kù)存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   嗎?
5/1697
2017-06-16
在投資合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的情況下, 按照該項(xiàng)存貨的公允價(jià)值作為其入賬價(jià)值。請(qǐng)問句話怎么理解呢,既然約定不公允了,為何又要按照公允價(jià)值入賬呢?
1/5698
2020-05-19
老師,請(qǐng)問公司進(jìn)口貨物的分錄借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款-物流公司 那公司付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 -保證金 增值稅的款已經(jīng)另外支付了 那這里的應(yīng)付賬款是指購(gòu)入庫(kù)存商品的不含稅價(jià)錢? 還是包含增值稅的價(jià)格?中間的匯率差計(jì)入?yún)R兌損益?
1/1242
2016-07-22
老師您好,公司的公賬上如果沒有款,可以是公司的合伙人用他的私賬存入款的嗎?不是法人可以嗎?
1/1331
2019-12-05
出售商品的時(shí)候同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸 庫(kù)存商品 那么當(dāng)時(shí)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備時(shí) 對(duì)應(yīng)的 借:資產(chǎn)減值損失 科目余額如何處理又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
3/2017
2019-03-25
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用。請(qǐng)問那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
1/252
2023-03-09
小規(guī)模房地產(chǎn)開發(fā)公司,開發(fā)成本就是庫(kù)存商品嗎?就是可以計(jì)入存貨嗎?
1/2937
2018-08-12
老師,可以做借:庫(kù)存現(xiàn)金。貸:實(shí)收資本么? 然后再用這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金買東西嗎?
1/667
2018-12-18
假如公司想注銷可賬面庫(kù)存還有很多實(shí)際已經(jīng)沒庫(kù)存了該如何處理呢?
1/2998
2018-07-24
異地預(yù)繳了增值稅,并且抵減了當(dāng)月應(yīng)交增值稅,要怎么做分錄?預(yù)繳的增值稅還沒報(bào)銷,貸方又不能做現(xiàn)金或銀行存款要怎么搞
1/293
2020-06-11
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那繳納增值稅時(shí),科目也是用未交增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款?
1/399
2021-12-27
您好老師:我今年1月認(rèn)定一般納稅人,可是有一筆是按小規(guī)模3%開票,4月自己查補(bǔ)交稅10%與3%的差額稅7355.55,這筆分錄我是借:應(yīng)交增值稅_未交增值稅7355.55,貸:銀行存款7355.55.可是帳面上顯示我多交7355.55,這筆帳的會(huì)計(jì)分錄如何做?請(qǐng)指教,謝謝!
1/553
2019-05-13