
您好老師:我今年1月認(rèn)定一般納稅人,可是有一筆是按小規(guī)模3%開票,4月自己查補(bǔ)交稅10%與3%的差額稅7355.55,這筆分錄我是借:應(yīng)交增值稅_未交增值稅7355.55,貸:銀行存款7355.55.可是帳面上顯示我多交7355.55,這筆帳的會計分錄如何做?請指教,謝謝!
答: 這個通過以前年度損益調(diào)整,處理了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:未分配利潤 盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整
請問老師,去年的帳是前會計做的,增值稅這塊它是這樣做的分錄,沒有計提,只有繳納的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款這塊應(yīng)該這樣調(diào)整嗎?1、先把這筆沖掉紅字分錄。2、計提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3、繳繳稅金分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
答: 一般納稅人還是小規(guī)模的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模不超過3萬元,不用繳稅,假設(shè)我1月沒有達(dá)到起征點(diǎn),我們一月份做一個分錄,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那一筆減免稅的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入 這筆分錄是做在一月份,還是二月份?
答: 平時可以做到二月份,也就是申報當(dāng)月做減免,年終12月的時候建議做到當(dāng)月

