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老師好!去年年底由于銷項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開(kāi)都是進(jìn)項(xiàng)抵扣,利潤(rùn)總額-300多萬(wàn),今年第一季度開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)太高,去年的虧損-300多萬(wàn)可以這次做彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?申報(bào)時(shí)這個(gè)虧損系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)嗎?
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2020-04-10
我的去年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,但是上季度交稅,并且結(jié)轉(zhuǎn)了,老覺(jué)得哪不對(duì)
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2018-07-09
個(gè)體戶季度經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算
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2022-03-08
預(yù)交一季度所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-01
季度凈利潤(rùn)7萬(wàn),交多少所得稅
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2019-04-17
老師,所得稅季度預(yù)繳怎么填報(bào)?
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2019-07-13
老師你好,我想問(wèn)下現(xiàn)在出了一個(gè)企業(yè)季度A類所得稅?季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額如何填寫(xiě)
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2019-04-17
季度所得稅申報(bào)季初和季末從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額怎么填
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2019-04-09
老師,第一季度虧損,第二季度盈利,實(shí)際還是虧損狀態(tài)。那么第二季度需要交所得稅嗎?
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2019-07-12
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類) 季初季末怎么填 例如第三季度 6月8人 7月8月9人 季初人數(shù)填什么 季末人數(shù)填什么
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2021-10-21
補(bǔ)繳以前年度稅費(fèi)后調(diào)減本年度所得稅,那本年度預(yù)繳所得稅時(shí)如何填寫(xiě)調(diào)減的所得稅?是否直接填在季度所得稅申報(bào)表上?
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2017-10-13
報(bào)增值稅之前填的利潤(rùn)表里的所得稅要把二季度所得稅填上去嗎?二季度所得稅是先報(bào)還是填完財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)完增值稅再報(bào)所得稅?
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2017-07-10
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅,那我公賬的錢轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤(rùn)還需要交個(gè)稅或其他稅么
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2020-02-14
老師,請(qǐng)問(wèn)如何在深圳電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)季度企業(yè)所得稅?在網(wǎng)頁(yè)上沒(méi)有看到企業(yè)所得稅申報(bào)頁(yè)面,需要上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是吧?還有印花稅是按當(dāng)月的不含稅收入來(lái)算是吧?
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2019-07-14
就是本來(lái)在第三季度之前是有盈利的,所以當(dāng)時(shí)申報(bào)第三季度的所得稅時(shí)是有所得稅要交的,但是因?yàn)榻衲暌咔榭梢詴壕徖U納,,所以就沒(méi)有交。然后現(xiàn)在申報(bào)第四季度的所得稅時(shí),利潤(rùn)表里面是虧損了的,那我申報(bào)第四季度的所得稅時(shí),我直接只需要填 這三個(gè)就可以了嗎? 需不需要管第三季度計(jì)提的所得稅呢?
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2021-01-19
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候,A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
第一季度末,企業(yè)要申報(bào)企業(yè)家所得稅了,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 年初余額是貸方67000,季末企業(yè)不預(yù)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)是不是應(yīng)該借方67000,就可以了,是嗎?
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2022-03-24
我是一般納稅人,比如說(shuō)我一季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額21萬(wàn),以前年度虧損彌補(bǔ)18萬(wàn),我交了3000元的所得稅,我第二季度的利潤(rùn)是-1.5萬(wàn),我在報(bào)第二季度的所得稅利潤(rùn)我填多少呀?
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2018-07-10
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬(wàn),稅負(fù)5%繳納企業(yè)所得稅時(shí),是按季度繳納還是年度終了,做匯算清繳年報(bào)時(shí)繳納?
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2019-07-12
老師我公司是高新企業(yè),以前享受加計(jì)扣除都是匯算清繳時(shí)享受75%的,但上季度是季度享受加計(jì)扣除了,企業(yè)所得稅報(bào)稅為0元了,之前7、8、9月都計(jì)提了所得稅費(fèi)用的,現(xiàn)在所得稅費(fèi)用怎么做賬呢?
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2021-11-17