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五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,現(xiàn)在做五月份的報(bào)表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)未分配利潤算是19年度的嗎?
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅,做如下會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前(如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月)發(fā)現(xiàn)以前遺漏費(fèi)用:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存現(xiàn)金等;然后借為:利潤分配――未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄做后是不是相當(dāng)把遺漏的費(fèi)用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅?
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金,這部分稅款(本金部分)可以直接記入今年損益中去,還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整期初未分配利潤呢?
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2017-05-09
是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年,借貸方不平,那要做什么會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?那可以把應(yīng)付賬款借方余額通過什么科目來調(diào)整?就是期初建賬的時(shí)候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方,這樣可以吧
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2022-02-23
第一季度所得稅滯納金會(huì)計(jì)分錄,這樣做就可以了嗎,是否還需涉及“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目做分錄?
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2017-06-05
老師好,請問零時(shí)工工資,勞務(wù)公司派來的,比如五萬塊錢,從頭到尾分錄我怎么整不明白了,分錄怎么記
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2020-06-05
以前年度原材料盤虧,未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,現(xiàn)稅務(wù)讓補(bǔ)交稅款及滯納金,款已交,完整會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
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2021-02-02
您好老師,我想問一下以前年度損益調(diào)整,把余額調(diào)到利潤分配未分配利潤里面去,怎么在報(bào)表上體現(xiàn)
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2022-06-01
增值稅專用發(fā)票抵扣后紅沖重開的整個(gè)流程會(huì)計(jì)分錄怎么做,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-30
老師好,匯算清繳補(bǔ)交稅費(fèi),如何做分錄(我司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)!另外不用調(diào)整,不用不補(bǔ)繳,還要做分錄嗎?
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2020-04-21
付款比發(fā)票多 發(fā)票少了幾分錢 我可以調(diào)整到不含稅價(jià)格哪里去嗎 還是那幾分差異用一個(gè)科目代替
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2020-07-17
工裝公司和員工各自承擔(dān)50%,員工承擔(dān)部分直接在工資中扣除,公司和員工就工裝和工資完整的分錄是?
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2019-10-11
由于以前年度損益調(diào)整,造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤?
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2020-05-25
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
調(diào)整賬戶分為備抵附加賬戶,備抵賬戶和附加賬戶,請問它們分別是什么意思呢,有沒有具體例子說明
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2019-05-03
老師,折扣的話一定要沖整套的,在新的藍(lán)字體現(xiàn)么;可以直接紅沖部分藍(lán)字么,只開折扣部分紅字發(fā)票么
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2020-08-26
老師,幫我分析一下,這個(gè)公司吧,從專業(yè)的角度,我想知道拿到報(bào)表后,從哪些角度切入,怎么分析整個(gè)公司
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2021-04-17
老師年度匯算清繳時(shí),我的成本發(fā)票部分沒有到時(shí),企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整???
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元,入錯(cuò)成庫存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30