
老師,我們?nèi)ツ暧袀€分錄,借方是 借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款,可是是沒有票的,今年發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢,所得稅應(yīng)該怎么調(diào),還沒有匯算,在匯算的時候應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,是真實業(yè)務(wù)嗎?真實業(yè)務(wù)不用做賬務(wù)處理,只調(diào)表就可以了。在調(diào)整表里面就可以
老師,我2020年計提了一筆汽油分攤,借:主營業(yè)務(wù)成本-運營部,管理費用-財務(wù)部,貸:其他代攤費用,今年發(fā)現(xiàn)運營部少計提了,財務(wù)部多計提了,請問要怎么調(diào)賬呀?不涉及所得稅
答: 一、總金額是一致的,是不是這樣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師年度匯算清繳時,我的成本發(fā)票部分沒有到時,企業(yè)所得稅年度申報表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財務(wù)報表不需調(diào)整???
答: 您好,不調(diào)整報表,調(diào)整應(yīng)納稅所得額

