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盤(pán)盈的存貨沖減管理費(fèi)用。在真帳實(shí)操中是用紅字記在了借方,那如果記在管理費(fèi)用的貸方應(yīng)該也是正確的吧
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2021-10-10
老師您好: 公司購(gòu)買(mǎi)商品用于員工福利,購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或現(xiàn)金或應(yīng)付賬款 發(fā)放時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎?
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2019-07-03
如何有效的進(jìn)行現(xiàn)金管理呢?
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2018-11-21
老師,資金管理需要哪些數(shù)據(jù)
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2021-10-05
支付基金管理費(fèi),怎樣做分錄?
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2019-09-26
請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存模塊18年暫估入庫(kù)了1000元,同時(shí)18年當(dāng)月領(lǐng)料了1000元,也就是倉(cāng)庫(kù)用友庫(kù)存模塊數(shù)量和金額都是0;這樣19年需要沖暫估入庫(kù)-1000元,然后正常入庫(kù)970元,就會(huì)在倉(cāng)存管理模塊出現(xiàn)-30元的金額,請(qǐng)問(wèn)這-30元庫(kù)存模塊如何處理呢?
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2019-09-05
請(qǐng)問(wèn)廠房租金是計(jì)入管理部門(mén),管理費(fèi)用還是計(jì)入生產(chǎn)部門(mén),制造費(fèi)用?
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2019-10-05
管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),帳上沒(méi)現(xiàn)金,我可以做借管理費(fèi)用,代其他應(yīng)付款嗎?外帳
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2017-03-28
老師好,建廠期間計(jì)提和發(fā)放工資是: 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 發(fā)放: 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎?老師, 如不對(duì),應(yīng)怎么做分錄? 我是就手,弄不清了。
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2019-10-02
外購(gòu)庫(kù)存商品自用(用于辦公)會(huì)計(jì)處理是否為:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品(成本價(jià))進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出
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2017-11-11
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),辦公室裝修,對(duì)方開(kāi)來(lái)的板材普票上金額為1113元,但我方實(shí)際付款為1000元,那么入賬時(shí),直接記:借:管理費(fèi)-裝修費(fèi) 1000元 貸:銀行存款 1000元,這樣可以不?還是要把裝修費(fèi)以1113元入賬呢?
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2022-08-08
工會(huì)經(jīng)費(fèi),做賬,借,管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款,還是,借,管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,其他應(yīng)交款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),借,其他應(yīng)交款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款,哪種賬務(wù)處理是對(duì)的
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2019-04-04
員工代墊差旅費(fèi),必須借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_員工 報(bào)銷(xiāo)時(shí)借:其他應(yīng)付款_員工 貸:銀行存款這樣處理嗎?可不可以直接借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi) 貸:銀行存款
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2019-05-13
金三系統(tǒng)沒(méi)有管理員如何辦理納稅申報(bào)
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2015-11-10
商場(chǎng)收了租金,再收管理費(fèi),物業(yè)費(fèi)合理嗎?
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2021-01-03
記賬憑證管理費(fèi)用在借方一共是95910,期末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益在貸方也是95910.可是在總賬里面管理費(fèi)用這一科目中只有借方金額,沒(méi)有貸方金額。
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2016-09-04
老師,企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)電腦3000元,賬務(wù)處理是不是這樣?(1)購(gòu)進(jìn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)——電腦 3000元   貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3000元 (2)一次性折舊時(shí) 借:管理費(fèi)用——折舊 3000元   貸:累計(jì)折舊 3000元 然后如何報(bào)稅?固定資產(chǎn)加速折舊表上? 這個(gè)和我直接:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)3000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3000有什么區(qū)別, 如果加速折舊了,可借方不是也有個(gè)管理費(fèi)用-折舊費(fèi)3000嗎,這個(gè)計(jì)入損益了,那申報(bào)的時(shí)候再填到加速一次性折舊里不是重復(fù)扣了2次3000嗎
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2018-08-07
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵減稅額是直接在購(gòu)買(mǎi)完做賬嗎?還是要在納稅申報(bào)時(shí)候抵減
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2019-08-21
周轉(zhuǎn)資金,該計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2019-01-31
為什么科目余額表上的管理費(fèi)用和利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用金額不一致?差額剛好是管理費(fèi)用 一筆負(fù)數(shù)
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2023-03-07