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老師,我剛發(fā)現(xiàn)我上年9月做錯了兩筆帳,我在9月紅沖了7月份的暫估入庫分錄為:借 庫存商品 -暫估入庫 -23893.81 貸:應(yīng)付賬款 -23893.81 后面又一個分錄為:借:庫存商品-螺旋鉆鋌 23893.81 應(yīng)交稅費 3106.19 貸:應(yīng)收賬款 27000 現(xiàn)在賬上庫存商品-暫估入庫為負(fù)數(shù)-23893.81,庫存商品-螺旋鉆鋌為23893.81,我應(yīng)該怎么改一下呢,
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2020-04-08
商貿(mào)企業(yè)我購進的材料,銷售出去,都是給對方用于建筑方面用的,那我這個屬于工程物資,還是庫存商品啊?
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2021-09-03
老師,庫存商品盤盈會計分錄為:借 :庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用 我們的庫存商品主要是銷售,我能計入銷售費用嗎?還是只能管理費用?因為管理不善只能放到管理費用中?
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2022-05-11
采購商品。當(dāng)天采購直接用銀行付款。借:庫存商品 7560.35應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅 1209.65貸:銀行存款 8770在銷售時借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款在結(jié)轉(zhuǎn)登賬時,發(fā)現(xiàn)庫存商品還有7560.35,在賬上呢?是不是少做分錄了呢?
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2019-02-18
某年年末,甲公司B商品的賬面成本80000元,可變現(xiàn)凈為76000元。計提存貨跌價準(zhǔn)備前,'存貨跌價準(zhǔn)備——B商品'科原有貸方余額2000元。甲公司本年B商品應(yīng)計提的存貨跌價準(zhǔn)備額為(A.-4000元B.-2000元C.2000元D.4000元
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2023-12-19
以前會計做的賬,暫估4個月的庫存商品,9月份回來的發(fā)票,9月份初把4個月暫估的沖回后,庫存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫存商品余額在借方了這樣可以嗎?應(yīng)該怎樣處理l合理
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2018-10-12
關(guān)于暫估的問題,分錄如下對不對 暫估: 借:庫存商品117 貸:應(yīng)付賬款117 沖紅: 借:庫存商品-117 貸:應(yīng)付賬款-117 收到票: 借:庫存商品100 進項稅額17 貸:應(yīng)付賬款117 如果三月份暫估,四月沒收到發(fā)票也一定要沖紅嗎?
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2019-07-20
經(jīng)??吹缴鲜泄灸陥笾校尕浀鴥r準(zhǔn)備附注中僅在產(chǎn)品、庫存商品計提存貨跌價準(zhǔn)備(原材料、在途物資不計提)依據(jù)寫的是:可變現(xiàn)凈值低于存貨成本。我想問的是:如果是因為公司產(chǎn)品市場價格下降,導(dǎo)致在產(chǎn)品和庫存商品計提跌價準(zhǔn)備,那對應(yīng)的生產(chǎn)用原材料不用計提跌價準(zhǔn)備嗎?是不是可以極端的理解成,在存貨附注中,只要庫存商品計提了存貨跌價準(zhǔn)備,那原材料就一定要計提存貨跌價準(zhǔn)備???
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2014-09-26
確定銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 不應(yīng)該是庫存商品嗎?是為了省一步借庫存商品貸應(yīng)付賬款嗎?
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2019-07-15
采購一起貨物 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 老師,借方是寫庫存商品還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
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2022-06-23
老師,我想問一下我23年的資產(chǎn)負(fù)債表中的庫存商品期末余額,和我這邊實際統(tǒng)計的庫存商品相差大,請問這正常嗎
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2024-01-24
老師你好,麻煩問一下,礦業(yè)公司,生產(chǎn)成本全部入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品。但是庫存商品銷售出去價格比較高,這個賬怎么平?
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2019-10-07
老師,我們是制造業(yè),去年的成本發(fā)票直接進入到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有進入庫存商品,現(xiàn)在想進入庫存商品要怎么做
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2022-02-22
老師您好,自營在建工程領(lǐng)用本企業(yè)庫存商品時所涉及的庫存商品消費稅如何處理? 是計入固定資產(chǎn)的構(gòu)成成本嗎?
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2023-12-16
科目余額及發(fā)生額表,本年借方發(fā)生額和本年貸方發(fā)生額之間的差,比如庫存商品的差,就是目前庫存商品的數(shù)量嗎?
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2021-05-23
老師問一下采購商品1504元,實收1500元,想保存原價格,優(yōu)惠的4元錢計入營業(yè)外收入了,營業(yè)外收入二級明細(xì)怎么寫。
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2020-08-21
老師,公司去年采購了一批商品,采購前給發(fā)了一些樣品,樣品當(dāng)時未取得任何票據(jù),也未入庫存,今年要連同樣品和商品一起銷售出去,那這樣我們可以按樣品加商品的數(shù)量開具發(fā)票嗎,樣品的庫存會計上有辦法平賬嗎,還是只開具商品數(shù)量的發(fā)票,這樣兩種哪個稅務(wù)風(fēng)險比較低呢
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2019-10-17
公司產(chǎn)成品已發(fā)出 票未開 把這部分作為庫存,在做賬中是否要庫存商品做二級科目?
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2018-10-15
老師,請問下個體工商戶注銷時還有庫存,賬面是虧損,還欠投資者借款,請問下是否可以將剩余的庫存商品抵欠投資者借款?
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2019-08-22
老師您好,請問商貿(mào)公司庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候規(guī)范的操作應(yīng)該是怎樣的的?我們公司都是按照85%結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣做規(guī)范嗎?
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2019-08-15