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請問上海的老師,我在上海電子稅務(wù)局網(wǎng)上具體怎么零申報,點哪里???(小白一個,請見諒)
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2019-08-03
請問利潤表的上期數(shù)是上一年同期的數(shù)嗎?比如2月的報表,上期數(shù)就是去年2月的數(shù)?
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2020-04-10
提示:【增值稅普通發(fā)票】非征期不允許上報匯總!上報匯總失?。簺]有能夠匯總上傳的發(fā)票
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2022-03-31
我季報利潤表上面的營業(yè)收入金額與增值稅主表上的收入總額對不上,原因怎么查找?
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2018-04-19
老師利潤表上的上年累計數(shù)是什么呀?2019年12月填的上年累計數(shù)是不是2018.01-2018.12月份的呀?
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2020-03-18
網(wǎng)上預(yù)繳增值稅申報表填錯了而且合同沒有上傳就提交上去了,怎么撤銷回來重新填
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2020-06-18
簡易計稅的基礎(chǔ)上上月收入負(fù)數(shù) 沒有繳稅 這個月需要繳稅可以抵扣上月的負(fù)數(shù)稅嗎?
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2021-06-07
餐飲個體戶,是小規(guī)模,刷卡消費都上老板卡上了,老板卡上需要交工資的個人所得稅嗎?
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2017-01-21
手工現(xiàn)金日記賬上個月有一筆提取現(xiàn)金的數(shù)忘了做上去,可以在這個月直接補上的嗎
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2017-03-11
增值稅報表本年累計收入和賬上一樣,增值稅表上的增值稅比賬上多4分錢,還用調(diào)嗎?
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2019-01-08
圖片上
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2020-05-09
購進生產(chǎn)原料一批,已驗收入庫,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票_上注明價款為42萬元;運費4萬元,取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批,采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算,每期結(jié)算金額為含稅價格5.85萬元,應(yīng)購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。)
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2021-04-14
1、某公司是一家具有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般象600萬元售及國內(nèi)銷售。甲公司本年5月購進所需原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅額78萬元,貨款已用銀行存款支付;內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬元,內(nèi)銷貨物成本為180萬元,該批貨物已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收,該批貨物在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶;出口貨物離岸價折合人民幣2350萬元,出口貨物成本為156萬元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬元,增值稅稅率為13%,退稅率為10%。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了勾選確認(rèn)。 要求: (1)編制購進原材料的會計分錄; (2)編制貨物外銷的會計分錄; (3)編制貨物內(nèi)銷的會計分錄; (4)計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做會計處理; (5)計算當(dāng)期應(yīng)納稅額并做會計處理。
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2023-02-06
應(yīng)抵扣稅額合計=進項稅額+上期留抵稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
賬上的銀行余額和銀行賬號余額對不上怎么辦?、
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2019-01-09
金稅盤上的地址要和營業(yè)執(zhí)照上的地址一樣嗎?
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2019-01-04
小規(guī)模,上月做稅務(wù)報道,下月要報上月的個稅嗎
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2020-09-07
我在網(wǎng)上申請領(lǐng)發(fā)票,納稅人名稱一行打不上字
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2022-03-17
籌資管理分上下兩章,略過上直接看下能看懂不?
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2022-11-15
年報上 企業(yè)主營業(yè)務(wù)活動 按營業(yè)執(zhí)照上填寫嗎
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2017-04-25