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A公司2020年3月8號(hào)向建行取得生產(chǎn)經(jīng)營借款100萬元,期限半年,借款利率6.4%,按季結(jié)息。請對A公司借款業(yè)務(wù)相關(guān)環(huán)節(jié)開展會(huì)計(jì)核算。
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2021-12-01
老師,你好!我想咨詢一下,砂石料開采行業(yè)可以不做生產(chǎn)步驟嗎?可以將取得的票直接進(jìn)成本嗎?因?yàn)楹枚嗥比〔坏?,無法進(jìn)行成本的核算。
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2019-11-11
會(huì)計(jì)主體在會(huì)計(jì)核算中常用的三種核算方法就是,會(huì)計(jì)憑證的取得和填制會(huì)計(jì)帳薄的登記和什么?
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2015-11-27
第一題A答案從上級(jí)單位取得的財(cái)政補(bǔ)助收入不是屬于事業(yè)收入科目核算?
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2020-04-08
債權(quán)投資取得的核算中的折價(jià)購入債權(quán)
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2020-04-14
2019年7月注冊的小規(guī)模,今年企業(yè)所得稅匯算清繳,基礎(chǔ)信息在哪里下載,我這里打開就是直接填寫。然后下來就是下圖要填的表,也沒有附表,那是直接主表嗎?不是小微企業(yè)收入費(fèi)用不用填么?我2019年是虧損的,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是不是不用填?麻煩老師指導(dǎo)怎么填寫?打開只有這幾張表,圖二的收入費(fèi)用也要寫嗎?
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2020-05-23
現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增13萬。應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅12,000,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?年底已按照賬務(wù)利潤計(jì)提所得稅。
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2021-05-12
老師,,小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),18年第一季度所得稅交了幾十塊錢,現(xiàn)在做了年報(bào),稅務(wù)要求把賬調(diào)平,不退稅,這個(gè)怎么操作
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2019-05-23
請問老師,本企業(yè)本身就是虧損狀態(tài),企業(yè)所得稅匯算清繳后,調(diào)增了利潤后依然是虧損,不用補(bǔ)交所得稅,這個(gè)還需要做賬務(wù)處理分錄嗎,
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2021-06-11
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)職工薪酬支出賬載金額減稅收金額為0,怎么在主表加納稅調(diào)整增加額為稅收金額的,需要繳納所得稅
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2022-04-02
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后會(huì)計(jì)分錄,求告知
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2024-06-12
老師,您好,想問一下,去年之前會(huì)計(jì)給一位員工扣繳了個(gè)人所得稅,沒給他繳納,這次企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要調(diào)整嗎?
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2022-05-19
您好,給介紹人的介紹費(fèi)沒有票的,正常做賬年終企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,還用替他代繳這個(gè)介紹人的個(gè)人所得稅嗎?還是讓他自己繳納?
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2019-11-17
老師您好,我剛接的工作,以前沒正式干過會(huì)計(jì),第一次弄企業(yè)所得稅匯算清繳,2018年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤107046.17,從我?guī)С鰜淼臄?shù)據(jù)看2018年應(yīng)該是沒有進(jìn)彌補(bǔ)之前年度的虧損,2019年實(shí)現(xiàn)利潤321418.76,2019年我是不是可以彌補(bǔ)2014-2018年的虧損,我填的這張表對嗎?如是對的話,我下一步要怎么操作,是要申請退稅還是直接抵減下季度所得稅謝謝
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2020-05-03
老師,你好,我司22年有A和B兩個(gè)股東,在23年3月,B股東把股份轉(zhuǎn)讓給了C股東,我在申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,股東信息,我是填A(yù)和B股東信息,還是填A(yù)和C股東的信息呢?我司在2023年4月申報(bào)所得稅匯算清繳。
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2023-04-28
老師,分公司和總公司在企業(yè)所得稅匯算清繳,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以直接由總公司繳納嗎?
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2019-08-15
老師,,小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),18年第一季度所得稅交了幾十塊錢,現(xiàn)在做了年報(bào),稅務(wù)要求把賬調(diào)平,不退稅,這個(gè)怎么操作
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2019-05-23
老師,我2018年企業(yè)所得稅匯算清繳,多繳720,2019年第四季度所得稅800。那我計(jì)提稅金該按800計(jì)提嗎。那2020年1月份抵稅720,繳納80。該怎么做憑證
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2020-01-14
老師,我們公司上半年是核定征收,下半年是查賬征收,現(xiàn)在匯算清繳全年按查賬征收,現(xiàn)在我們的利潤為負(fù)數(shù),預(yù)繳的那個(gè)所得稅費(fèi)怎么整
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2017-04-28
1.計(jì)算題 某居民納稅個(gè)人于2019年取得如下所得: 1、每月應(yīng)發(fā)工資10000元,每月減除費(fèi)用5000元,五險(xiǎn)一金等專項(xiàng)扣除為1500元,專項(xiàng)附加扣除1000元,每月其他扣除。 2、5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元3、8月取得稿酬所得20000元 4、申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000 元。 計(jì)算1、計(jì)入全年綜合所得應(yīng)納稅所得額的勞務(wù)報(bào)酬所得; 2、計(jì)入全年綜合所得應(yīng)納稅所得額的稿酬所得; 3、計(jì)入全年綜合所得的應(yīng)納稅所得額; 4、全年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅額;6、計(jì)算工資薪金每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅額; 7、計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; 8、計(jì)算稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; 9、匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅;
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2021-12-08