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老師好!2020年發(fā)給某個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一共十幾萬,我忘記給他報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得了,怎么辦呢?直接讓他自己在所得稅匯算清繳的時(shí)候,他自己直接匯算繳納可以嗎?我們公司就不申報(bào)了可以嗎?
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2021-01-19
所得稅匯算清繳,沒有發(fā)票的租賃費(fèi)費(fèi)用調(diào)增的話,在那個(gè)表中填寫啊
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2021-03-16
有外經(jīng)證的企業(yè),平時(shí)外出經(jīng)營已預(yù)繳一部分企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候,這部分預(yù)繳的金額,會(huì)不會(huì)自動(dòng)顯示?
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2020-03-29
計(jì)算所得稅稅負(fù)的時(shí)候,需要計(jì)算小微企業(yè)優(yōu)惠的那15%的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-12-26
我的曾值稅是98791.24,我用它×的企業(yè)所得稅百分之3?這算算企業(yè)所得稅對嗎?
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2017-10-24
老師 企業(yè)所得稅匯算報(bào)表之前填錯(cuò)了 稅局讓改 (我們是之前要退稅)原來表上金額是-9199.94 現(xiàn)在改完是-18304.94 差額是后續(xù)改的表上的實(shí)際應(yīng)納所得稅額的數(shù)
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2023-06-07
個(gè)人所得稅計(jì)算公式 :應(yīng)納稅所得額=工資收入金額-各項(xiàng)稅前扣除-起征點(diǎn)(5000元)。這個(gè)各項(xiàng)稅前扣除額是個(gè)人承擔(dān)部分,還是單位交納部分?
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2019-02-20
個(gè)體工商戶每季度繳納的經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,怎么算啊,是跟個(gè)人繳納個(gè)人所得稅一樣的嗎?不知道怎么算
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2019-03-27
個(gè)人所得稅經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額是446200,適用稅率30%,速算扣除數(shù)52920,但是做題答案上的速算扣除數(shù)怎么是40500
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2022-01-19
制作工資表時(shí),計(jì)算工資時(shí),個(gè)人所得稅的稅率以工資范圍還是全年應(yīng)納稅所得額范圍啊來計(jì)算個(gè)人所得稅
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2019-04-10
老師 您好 請問交20年所得稅匯算清繳的所得稅用計(jì)提嗎還是直接做借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款
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2021-03-29
老師,公司2019年9月成立建賬的,在12月報(bào)年報(bào)利潤總額--200多萬,請問在2019年所得稅匯算清繳時(shí),還會(huì)有要交企業(yè)所得稅嗎?
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2020-04-23
如果我在2019年1月發(fā)放了2018年度年終獎(jiǎng)并按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),2019年12月計(jì)提了2019年度年終獎(jiǎng),2020年1月支付并申報(bào),那該年終獎(jiǎng)是否可以在2019年度所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除并同時(shí)在2020年1月按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)
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2019-07-16
當(dāng)年工資收入為0元,勞務(wù)報(bào)酬收入50萬,無其他專項(xiàng)扣款項(xiàng)目。那當(dāng)年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額=0-60000+500000*(1-20%)=340000元。是這樣理解的嗎?
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2023-02-09
請教:申報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí),未按時(shí)報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么辦?有什么后果
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2019-06-02
老師你好我是小規(guī)模小微企業(yè),在所得稅匯算清繳中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里應(yīng)該填那個(gè)一個(gè)金額是多少
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2020-05-21
去年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,但是所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)是對的!現(xiàn)在申報(bào)1-3月的季度所得稅,但是系統(tǒng)里自動(dòng)就顯示了去年4季度的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在申報(bào)1-3月季度所得稅的時(shí)候,可以按正確的數(shù)據(jù)來填寫嗎?
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2020-04-20
保安服務(wù)公司所得稅匯算清繳成本和收入填勞務(wù)成本、還是銷售商品
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2020-05-21
我們是小微企業(yè),去年虧損,現(xiàn)在所得稅匯算清繳要求填報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,怎么填這個(gè)表?
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2018-05-21
我昨天聽爽爽老師的課,講到招待費(fèi)最佳的入賬金額=營業(yè)收入*0.083,拿我們單位來說,年?duì)I業(yè)額是20000萬,那最佳的招待是1660萬,那所得稅匯算清繳需要調(diào)出的招待就得664萬,補(bǔ)繳所得稅166萬,我們?nèi)暌步徊涣诉@么多稅,我們?nèi)粘5淖龇ň褪巧儆貌唾M(fèi)票,用還不如不用,這樣做對嗎,畢竟老板舍不得交這么多稅
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2016-02-26