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、某企業(yè)本年度計(jì)算的應(yīng)交所得稅為25萬(wàn)元,所得稅稅率為25%, 本年度發(fā)生超標(biāo)廣告費(fèi)用6萬(wàn)元,分得聯(lián)營(yíng)方稅后利潤(rùn)5萬(wàn)元(雙方所得稅稅率一致),發(fā)生各種資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4萬(wàn)元,在上述條件下,該企業(yè)本年度所得稅費(fèi)用計(jì)算
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2018-05-21
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫(xiě)成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問(wèn),會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
年未利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
9日,銷(xiāo)售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷?tīng)I(yíng)業(yè)額?
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2017-12-12
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷?tīng)I(yíng)業(yè)額?
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2017-12-12
老師,外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤(rùn)總額,如果成本和費(fèi)用共需要15000元,那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢(xún)一下,我這個(gè)季度本來(lái)需要開(kāi)具紅字普通發(fā)票25萬(wàn),然后在開(kāi)正確的發(fā)票給客戶(hù),但是現(xiàn)在國(guó)稅窗口一直說(shuō)系統(tǒng)在維護(hù),開(kāi)不了紅字普通發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在催著要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開(kāi)給客戶(hù),下個(gè)季度可以開(kāi)紅字了我在開(kāi)回紅字普通發(fā)票,我第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候先做多費(fèi)用進(jìn)去,第二個(gè)季度開(kāi)了紅字普通發(fā)票的時(shí)候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn),這個(gè)是合并當(dāng)月交個(gè)稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開(kāi)了3000的專(zhuān)用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個(gè)人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來(lái)了 18年5月份做匯算清繳的時(shí)候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增,那這一部分在賬務(wù)上不做處理,繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
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2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表,是查賬征收,也就是說(shuō)收入,費(fèi)用都需要票據(jù)?
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2019-07-23
公司沒(méi)收入只有社保和工資,填年度所得稅的時(shí)候這筆費(fèi)用需不需要納稅調(diào)增
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2020-04-24
老師想問(wèn)一下職工上的意外傷害險(xiǎn)是進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用呢企業(yè)所得稅可以稅前扣除不
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2021-06-03
我是會(huì)計(jì)小白,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅問(wèn)題:本年利潤(rùn)120萬(wàn),收入500萬(wàn),費(fèi)用380萬(wàn),前年累計(jì)虧損14萬(wàn),企業(yè)今年所得稅是多少呢?
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2019-12-08
中小微企業(yè),有一張打給個(gè)人的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票 ,這筆費(fèi)用調(diào)增后企業(yè)所得稅要繳多少稅
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2021-12-28
想咨詢(xún)一下,為了降低企業(yè)所得稅,沒(méi)有實(shí)際發(fā)票,暫估入賬有很多,金額也不小也暫估費(fèi)用屬于虛入賬那種入賬人員是否有影響,這樣操作,入賬人員屬于違法的嗎?
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2019-12-13
企業(yè)以前年度的費(fèi)用,當(dāng)期調(diào)整,要交多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-07-26
16. 甲企業(yè)2017年實(shí)際發(fā)生的部分相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,在匯算清繳時(shí),提供有效憑證的最晚時(shí)限是( )。 A、2017年12月31日 B、2018年申報(bào)2017年企業(yè)所得稅匯算日 C、2018年5月31日 D、2018年6月30日
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2018-12-05