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我們公司子成立以來一直沒有經(jīng)營(yíng),每月賬上只列支一人工資沒有其他費(fèi)用,也沒有收入。但是現(xiàn)在稅務(wù)要求“如果3--6個(gè)月在沒有收入不交稅的情況下,將納入非正常,將影響招投標(biāo)、貸款等”,這樣我們老板本季度就讓做點(diǎn)無票收入,請(qǐng)問老師,假如我做了收入1000元,而工資為4000元,利潤(rùn)是--3000,這樣我季度末增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表應(yīng)怎么填寫、還用交稅嗎?
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2018-04-06
老師,稅控盤的費(fèi)用是可以抵減增值稅還是可以抵減企業(yè)所得稅
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2019-07-12
新公司3月份成立,發(fā)生了一筆刻章的費(fèi)用,四月份企業(yè)所得稅怎么填,是填在營(yíng)業(yè)成本那里嗎
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2017-04-01
D公司需要與印刷廠簽訂印刷合同,才能讓這個(gè)業(yè)務(wù)合理。C和D簽訂購(gòu)銷合同,是的,發(fā)票作為C的費(fèi)用,不能算A的費(fèi)用了。合理的做法是ACD簽訂三方協(xié)議,可以不用交兩次企業(yè)所得稅的。老師:您所說的三方協(xié)議是怎么簽的呢?是三家公司同簽一份合同嗎?是哪三家公司簽?zāi)兀?/span>
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2017-11-28
商貿(mào)公司都可以找些什么費(fèi)用單沖減收入少交企業(yè)所得稅?
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2016-07-08
老師,請(qǐng)問下, 公司再外地設(shè)有分公司, 主要是為了為當(dāng)?shù)剞k公的同事上社保,,其他費(fèi)用都是總公司這邊出, 算是匯總核算, 請(qǐng)問下老師這種情況下, 我們總公司申報(bào)所得稅的時(shí)候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報(bào)了?
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2019-07-09
9月份有張2萬的費(fèi)用票 10月份已經(jīng)做賬報(bào)稅了,現(xiàn)在11月份需要讓對(duì)方紅沖這張發(fā)票重新開給我們同金額的票 對(duì)面也同意,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢,也紅沖之前9月份做的賬嗎?但是已經(jīng)繳納所得稅了呀
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2019-11-28
我們公司聘請(qǐng)老師講課,需要支付大額的費(fèi)用,但是是沒有發(fā)票的,這樣去做賬的話,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候會(huì)面臨一個(gè)調(diào)增的問題,有沒有什么辦法避免交太多的企業(yè)所得稅
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2018-07-02
那老師我買稅控盤抵扣增值稅 報(bào)企業(yè)所得稅也可以算在里面吧 這個(gè)費(fèi)用
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2018-10-23
資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化 【計(jì)算題】光華公司目前的資本結(jié)構(gòu)為:總資本1000萬元,其中債務(wù)資本400萬元(年利息40萬元),普通股資本600萬元(600萬股,面值1元,市價(jià)5元)。企業(yè)由于有一個(gè)較好的新投資項(xiàng)目,需要追加籌資300萬元,有兩種籌資方案: 甲方案:向銀行取得長(zhǎng)期借款300萬元,利息率12%; 乙方案:增發(fā)普通股100萬股,每股發(fā)行價(jià)3元。 根據(jù)財(cái)務(wù)人員測(cè)算,追加籌資后銷售額可望達(dá)到1200萬元,變動(dòng)成本率60%,固定成本200萬元,所得稅率20%,不考慮籌資費(fèi)用因素。 要求:運(yùn)用每股收益分析法,選擇籌資方案。 這個(gè)怎么做呢
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2018-06-05
你好!請(qǐng)問固定資產(chǎn)一次性進(jìn)入費(fèi)用,在年末企業(yè)所得稅匯算時(shí)要做調(diào)整嗎?
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2019-12-06
請(qǐng)問老師,企業(yè)購(gòu)買了200萬的固定資產(chǎn),想一次性做費(fèi)用,稅法上應(yīng)該是允許的吧,這樣可以少交企業(yè)所得稅,后面再怎么做調(diào)增呢,請(qǐng)問老師分錄應(yīng)該怎么處理,謝謝
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2019-12-13
2019年暫估的費(fèi)用在匯繳時(shí)發(fā)票沒有拿回來,做了調(diào)增,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,賬務(wù)上要怎樣處理?應(yīng)付賬款-暫估,這個(gè)科目要怎樣沖平?
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2020-06-23
報(bào)稅系統(tǒng)企業(yè)所得稅沒有費(fèi)用這一項(xiàng),只有成本,那報(bào)稅時(shí)候是不是得把費(fèi)用加進(jìn)去
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2019-01-15
我公司與別的公司合作,并建立了共管賬戶,賬戶名是我們公司,平時(shí)收入的款項(xiàng)打到此共管賬戶,發(fā)票由我公司開,合作過程中費(fèi)用兩家公司約定承擔(dān)部分,在交企業(yè)所得稅前利潤(rùn)由兩家公司按比例分紅,但我公司不想交分出去的那部分利潤(rùn)的企業(yè)所得稅,我公司現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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2021-07-25
商標(biāo)復(fù)審費(fèi)用怎么做賬?能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
1/1184
2018-08-30
總分公司是跨省的,分公司企業(yè)所得稅是獨(dú)立核算的,但是分公司沒收入,只有費(fèi)用,那我總公司要是匯總費(fèi)用的話,是一季度匯總一次,還是一年匯總一次就行
1/1001
2018-04-25
企業(yè)所得稅,沒有收入沒有成本。只有費(fèi)用,利潤(rùn)總額怎么填
1/3197
2019-07-08
老師,這題調(diào)整當(dāng)期業(yè)務(wù)為什么是借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費(fèi)用 我知道這是當(dāng)期業(yè)務(wù),所以本來正確的分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用,那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅,利潤(rùn)總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16